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根据《中华人民共和国审计法》的规定,乐山市金口河区审计局派出审计组,自2025年3月10日至2025年4月25日,对乐山市金口河区司法局2024年度预算执行情况进行了审计。现将审计结果公告如下:
一、基本情况及审计评价
区司法局2024年末有独立编制机构数2个,独立核算机构数1个,实有在职人员29人。
审计结果表明,区司法局基本达到满足一般支出的基础上,优先保障重点领域资金需求,预算执行与财政资金分配与履行部门工作职责基本匹配,但在资金管理使用方面存在预决算编制不精准,部分收支预算编制与实际收支脱节、财务管理不规范等问题。
二、审计发现的主要问题
(一)预算编制不精准,部分支出预算编制与实际收支脱节。
(二)项目支出用于基本支出。
(三)经费支出压减不到位。
(四)法律顾问服务项目采购合同监管不到位。
(五)审核把关不到位,会计凭证附件不规范。
三、审计处理意见及建议
对本次审计发现的问题,乐山市金口河区审计局已依法出具审计报告,并提出强化预决算编制管理、强化财经法律法规学习、强化法律顾问监督检查等建议,审计指出问题后,区司法局已完成整改。
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