根据《中华人民共和国预算法》《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》(国发〔2014〕45号)等有关规定,经金口河区财政局汇总,现将我区2025年区级部门,包括区级行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)、事业单位和其他单位使用财政拨款安排“三公”经费预算情况予以公开。
2025年金口河区财政拨款安排“三公”经费预算总计500.75万元,较2024年年初预算下降0.7%。
一、因公出国(境)经费
2025年安排因公出国(境)经费预算30万元,主要原因是政府办预算临时出国(境)经费30万元,较2024年年初预算无增(减)变化。
二、公务用车购置及运行维护费
2025年安排公务用车购置及运行费预算291.6万元,较2024年预算增长7.86%。
1. 2025年安排公务用车购置经费预算84.2万元,较2024年预算增长68.4%,主要是区委办预算应急公务用车购置经费65万元,综合行政执法局预算综合执法专用特种车购置经费19.2万元,合计84.2万元。
2.2025年安排公务用车运行维护经费预算207.4万元,较2024年预算下降5.88%,主要安排用于执行公务,开展业务活动所需的公务用车燃油费、维修费、过路过桥、保险费等经费。
三、公务接待费
2025年金口河区行政事业单位执行公务,以及开展业务活动的交通费、住宿费、用餐费等公务接待费预算179.15万元,较2024年预算下降12.15%。
2025年金口河区“三公”经费财政拨款预算表
项目
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本年预 算数
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其中:财政拨款
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小计
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一般公 共预算
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政府性 基金
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国有资本 经营预算
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合计
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500.75
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500.75
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500.75
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1、因公出国(境)费用
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30
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30
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30
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2、公务接待费
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179.15
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179.15
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179.15
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3、公务用车购置及运行费
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291.6
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291.6
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291.6
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其中:(1)公务用车运行费
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207.4
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207.4
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207.4
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(2)公务用车购置费
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84.2
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84.2
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84.2
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