目 录
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
十二、附件:乐山市公安局金口河区分局2025年预算公开报表
1.部门收支总表(公开表1)
2.部门收入总表(公开表1-1)
3.部门支出总表(公开表1-2)
4.财政拨款收支预算总表(公开表2)
5.财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开表2-1)
6.一般公共预算支出预算表(公开表3)
7.一般公共预算基本支出预算表(公开表3-1)
8.一般公共预算项目支出预算表(公开表3-2)
9.一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表3-3)
10.政府性基金支出预算表(公开表4)
11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开表4-1)
12.国有资本经营预算支出预算表(公开表5)
13.部门预算项目绩效目标申报表(公开表6)
14.部门整体支出绩效目标申报表(公开表7)
15.政府采购预算表(公开表8)
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
1.主要职能:组织执行党的路线、方针、政策和国家法律法规。社会、政治、经济、文化领域情报信息搜集管理。侦查、调查违法犯罪活动,打击违法犯罪人员。打击毒品犯罪活动和拐卖人口犯罪活动。公安痕检、法医鉴定。对企业分局案件的审查、预审。公安法律监督。征兵、招生政治审查。管理集会、游行、示威活动。管理户证、国籍、入境、出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。警卫国家规定的特定人员,守卫重要的场所和设施。管理枪支弹药、管理刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品,办理劳动教养案件。管理旅店、文化市场,打击“六害”违法犯罪活动。管理国家法律规定的特种行业。指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治保会等群众防范组织工作。代表区人民政府对被处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚,对被宣告缓刑、假释的罪犯履行监督、考察。对行政拘留人员施行看管。监督管理计算机信息系统的安全工作。维护道路交通安全和交通秩序,处理交通事故。城区街面治安控制。部署森林公安工作,开展全区森林和陆生野生动植物刑事案件的调查、立案、侦查、采取强制措施、提请批准逮捕、移送审查起诉等工作,查处全区森林和涉及陆生野生动植物治安案件工作,掌握全区林区治安动态,提出对策。开展旅游市场和治安形势分析研判,对策研究及法律宣传,负责查办涉及旅游市场的治安行政案件、刑事案件,配合旅、工商、交通等职能部门开展联合执法,共同维护旅游市场秩序,依法监督、检查、指导各旅游景、景点的内部安全保卫工作,接受旅客的报警求助,指导各派出所对辖区景区、景点开展秩序维护、巡逻防范、服务游客等。依法履行组织、协调和指挥食品药品等领域犯罪案件的侦办,承办中央、省和公安部交办的大要案件的查处,组织指挥跨区域案件和集中专项整治行动,配合和协调工商、卫生工作。公安财务管理、车辆、装备、服装及其他资产管理。公安党建、思想、政治、宣传、教育、干部培训。公安纪检、监察、控告、申诉工作。国家安全工作。法律、法规规定的其他职责。完成区委、区政府及市公安局交办的其他事项。
2.2025年重点工作任务介绍:一是坚定党对公安工作的绝对领导。始终做到绝对忠诚。始终做到绝对纯洁。始终做到绝对可靠。二是忠实履行职责使命。坚决捍卫政治安全。全力维护社会稳定。狠抓公共安全治理。积极服务发展大局。三是坚定改革创新路径。优化警务运行。强化基础打防。深化科技赋能。四是着力锻造过硬铁军。强化党建阵地。强化能力提升。强化爱警暖警。
二、部门(单位)预算单位构成
乐山市公安局金口河区分局预算单位1个,其中:行政单位1个,事业单位0个。
乐山市公安局金口河区分局总编制81名,其中行政编制79名,工勤2名,事业编制0名。在职人员总数71名,其中:行政71名,工勤0名,事业0名。退休0名,离休0名。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,乐山市公安局金口河区分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;3060.91万元;支出包括:公共安全支出1881.96万元、社会保障和就业支出981.53万元、卫生健康支出53.08万元、农林水支出6.5万元、住房保障支出137.84万元。乐山市公安局金口河区分局2025年收支预算总数3060.91万元。比2024年收支预算总数2986.5增加74.41万元,主要原因:一是人员等基本支出经费增长22.59万元;二项目变动增加51.82万元。
(一)收入预算情况
乐山市公安局金口河区分局2025年收入预算3060.91万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入3060.91万元,占100%;事业收入0万元,占0%。
(二)支出预算情况
乐山市公安局金口河区分局2025年支出预算3060.91万元,其中:基本支出2736.89万元,占89.41%;项目支出324.02万元,占10.59%。
四、财政拨款收支预算情况说明
乐山市公安局金口河区分局2025年财政拨款收支预算总数3060.91万元,比2024年财政拨款收支预算总数2986.5万元增加74.41万元,主要原因:一是较上年项目变动增加51.82万元,二是基本支出结构调整增加22.59万元。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入3060.91万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转政府性基金预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出0万元、公共安全支出1881.96万元、社会保障和就业支出981.53万元、卫生健康支出53.08万元、农林水支出6.5万元、住房保障支出137.84万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
乐山市公安局金口河区分局2025年一般公共预算当年拨款3060.91万元,比2024年预算数2986.5增加74.41万元,主要原因:一是较上年项目变动增加51.82万元,二是基本支出结构调整增加22.59万元。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
公共安全支出1881.96万元,约占61.49%;社会保障和就业支出981.53万元,约占32.07%;卫生健康支出53.08万元,约占1.73%;农林水支出6.5万元,约占0.21%;住房保障支出137.84万元,约占4.5%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况(详细阐述到类、款、项)
1.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):2025年预算数为1564.44万元,主要用于:保障乐山市公安局金口河区分局正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及辅警经费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2.公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项):2025年预算数为283.23万元,主要用于:雪亮工程租赁经费、公安网信息网接入网建设租赁服务经费、?一二期“天网”升级改造租赁服务经费、公安应急物资储备社会化服务费。
3.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):2025年预算数为34.29万元,主要用于:看守(拘留)所经费、十项民生工程禁毒经费、实有人口服务管理和流动人口信息登记常态化工作经费。
4.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):2025年预算数为6.5万元,主要用于:一是县领导挂联帮扶资金;二是脱贫攻坚驻村工作队补助。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2025年预算数为148.87万元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳基本养老保险。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2025年预算数为74.43万元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳职业年金。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):2025年预算数为9.94万元,主要用于:其他用于行政事业单位养老方面的支出。
8.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项):2025年预算数为16.54万元,主要用于残疾人就业方面支出。
9.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2025年预算数为731.74万元,主要用于:辅警劳务费等包干经费和按照规定标准为职工缴纳的失业保险和工伤保险。
10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2025年预算数为47.26万元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2025年预算数为5.82万元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助支出。
12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2025年预算数137.84万元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
金口河公安分局2025年一般公共预算基本支出2736.89万元,其中:
人员经费2413.51万元,主要包括:基本工资、?艰苦边远地区津贴、人民警察岗位津贴、乡镇工作补贴、公务员规范后津补贴、警衔津贴、?其他国家津贴补贴、年终一次性奖金、公务员基础绩效奖、公务员年终考核奖、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、医疗补助缴费、其他社会保障缴费、工伤保险伙食补助费、退休保留津贴、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费323.38万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
乐山市公安局金口河区分局2025年“三公”经费财政拨款预算数6万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费5万元。
(一)因公出国(境)经费
2025年乐山市公安局金口河区分局没有因公出国(境)计划,安排出国(境)经费预算0万元,与2024年预算0万元相比持平。
(二)公务接待费
2025年乐山市公安局金口河区分局安排公务接待费预算1万元,预计接待11批,共145人,与2024年1万元预算持平。
(三)公务用车购置及运行维护费
2025年乐山市公安局金口河区分局安排公车购置及运行维护费5万元,其中:购置经费0万元、运行维护费5万元,较2024年预算下降90.91%,主要原因是本年度没有安排车辆购置预算,2025年将新购0辆车,其中:轿车0辆、越野车0辆、客车0辆,单位车辆保有量预计达到21辆。
八、政府性基金预算支出情况说明
2025年,金口河区公安分局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2025年,金口河区公安分局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2025年,乐山市公安局金口河区分局机关运行经费财政拨款预算323.38万元,比上年300.56万元增加22.821万元,增长7.59%,主要原因是人员增加。
(二)政府采购情况
2025年,乐山市公安局金口河区分局安排政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,乐山市公安局金口河区分局共有车辆21辆,其中:一般执法执勤车辆16辆,特种执法执勤车辆5辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况
按照预算绩效管理要求,2025年乐山市公安局金口河区分局开展绩效目标管理的项目29个,涉及预算3060.91万元。其中:人员类项目16个,涉及预算2413.51万元;运转类项目3个,涉及预算323.38万元;特定目标类项目10个,涉及预算324.02万元,项目内容依法公开。
十一、名词解释
1.财政拨款收支情况:指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
3.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出
7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):行政单位基本医疗保险缴费。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):公务员医疗补助经费。
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.基本支出:指为保障机构正常支转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15.一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项):反映用于民族事务管理方面的专项支出。
16.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
17.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。
18.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
19.公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项):反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。
20.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
21.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):反映除上述项目以外其他用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
十二、附件:乐山市公安局金口河区分局2025年预算公开报表
公安局2025年预算公开报表.xlsx
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