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金口河区人民政府

2022年度金口河区人民医院决算公开编制说明

发布日期:2023-09-28   信息来源:区卫生健康局  【字号:

2022年度
四川省乐山市金口河区
人民医院单位决算


目录

公开时间:2023年 9月 27日

第一部分 单位概况 3
一、主要职责 3
二、机构设置 3
第二部分 2022年度单位决算情况说明 4
一、收入支出决算总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 4
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9
八、政府性基金预算支出决算情况说明 11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11
十、其他重要事项的情况说明 11
第三部分 名词解释 13
第四部分 附件 16
第五部分 附表 22
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表


第一部分单位概况
一、主要职责
(1)承担区内常见病、多发病的诊治任务,120急救和各类突发事故的现场抢救及院内急救。
(2)接收下级医疗卫生机构的转诊,指导乡(镇)卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。
(3)贯彻执行传染病预防诊治和管理工作,开展健康教育,进行防病指导。
(4)承担区卫健局下达的其他任务。

二、机构设置
1.人员情况
2022年我单位独立编制(核算)机构1个,下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
医院核定人员编制数88人,在岗职工174人,在编82人,政府雇员1人,员额制6人,特岗3人,红华外派8人,引进专家4人,编外70人(含保安保洁洗浆员),我院借调到区卫健局5人。
2.分类情况
    (1)卫生专业技术人员151人。
(2)取得执业资格情况:执业医师44人,执业助理医师14人,注册护士64人。
(3)取得职称情况:正高级职称:7人;副高职称18人、中级职称25人。

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计3261.39万元、支总计3471.53万元。与2021年度收入总计3481.07万元、支出总计3481.07万元相比,收入减少219.68万元,下降6.31%、支出总计减少9.54万元,增长0.3%。主要变动原因是2022年财政项目收入减少。
       
(图1:收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计3261.39万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1402万元,占42.99%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入1851.41万元,占56.77%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入7.98万元,占0.24%。


(图2:收入决算结构图)

三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计3471.53万元,其中:基本支出2802.32万元,占80.72%;项目支出669.21万元,占19.28%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
         
(图3:支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收入总计1402万元、支出总计1703.43万元。与2021年,财政拨款收入总计1561.45万元、支出总计1561.45万元相比,财政拨款收入总计减少159.45万元,下降10.21%;支出总计增加141.98万元,增长9.09%。主要变动原因是2022年财政项目收入减少,人员增加,相应的人员经费支出增加。
      
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1703.43万元,占本年支出合计的49.07%。与2021年一般公共预算财政拨款支出1552.49万元相比,一般公共预算财政拨款支出增加150.94万元,增长9.72%。主要变动原因是2022年人员增加,人员经费支出增加。
        
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1703.43万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出181.42万元,占10.65%;卫生健康支出1407.69万元,占82.64%;住房保障支出114.32万元,占6.71%。
          
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)


(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为1703.43,完成预算100%。其中:
1.  社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):支出决算为100.76万元,完成预算100.00%。
2.  社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06):支出决算为49.24万元,完成预算100.00%。
3.  社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)其他行政事业单位养老支出(99):支出决算为6.33万元,完成预算100.00%。
4.  社会保障和就业支出(208)  抚恤(08)  死亡抚恤(01):支出决算为15.56万元,完成预算100.00%。
5.  社会保障和就业支出(208)其他社会保障和就业支出(99)其他社会保障和就业支出(99):支出决算为9.53万元,完成预算100.00%。
6.卫生健康支出(210)公立医院(02)综合医院(01):支出决算为1011.93万元,完成预算100%。
7.卫生健康支出(210)公立医院(02)其他公立医院支出(99):支出决算为96.34万元,完成预算100%。
8.卫生健康支出(210)公共卫生(04)基本公共卫生服务(08):支出决算为15万元,完成预算100%。
9.卫生健康支出(210)公共卫生(04)重大公共卫生服务(09):支出决算为10.96万元,完成预算100%。
10.卫生健康支出(210)公共卫生(04)  突发公共卫生事件应急处理(10):支出决算为32.62万元,完成预算100%。
11.卫生健康支出(210)公共卫生(04)其他公共卫生支出(99):支出决算为7.7万元,完成预算100%。
12.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02):支出决算为42.74万元,完成预算100%。
13.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)  公务员医疗补助(03):支出决算为5.7万元,完成预算100%。
14.卫生健康支出(210)其他卫生健康支出(99)   其他卫生健康支出(99):支出决算为184.7万元,完成预算100%。
15.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):支出决算为114.32万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1044.86万元,其中:
人员经费1034.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费10万元,主要包括:公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为10万元,完成预算100%,较上年增加/减少0万元,增长/下降0%。决算数与预算数持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算10万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
       
(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2021年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是无因公出国(境)安排。
2.公务用车购置及运行维护费支出10万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.06万元,增长0.6%。主要原因是2021年0.06万元费用从单位基本户中支出,2022年全额从预算的10万元中支出。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底,单位共有公务用车6辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、救护车5辆、医疗废物转运车1辆。
公务用车运行维护费支出10万元。主要用于抢救、转运病人,转运医疗废物所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年增加/减少0万元,增长/下降0%。其中:
国内公务接待支出0万元,国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元,
外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2022年,四川省乐山市金口河区人民医院机关运行经费支出0万元,与2021年决算数持平。
(二)政府采购支出情况
2022年,四川省乐山市金口河区人民医院政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,四川省乐山市金口河区人民医院共有车辆6辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车6辆,其他用车主要是用于抢救、转运病人,转运医疗废物。单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本单位在2022年度预算编制阶段,组织对设备购置及维修等6个项目开展了预算事前绩效评估,对6个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取6个项目开展绩效监控,组织对6个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。


第三部分名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗收入等。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。
5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出
11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
12.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
13.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
14.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):指综合医院支出。
15.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):指其他公立医院支出。
16.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):指基本公共卫生服务支出。
17.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):指重大公共卫生服务支出。
18.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):指突发公共卫生事件应急处理支出。
19.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生服务(项):指其他公共卫生服务支出。
20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
22.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):指用于其他卫生健康方面的支出。
23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
24.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
25.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
26.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
27.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
28.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称: 设备购置及维护费 年度: 2022
主管部门: 区卫生健康局 实施单位: 区人民医院
项目资金(万元)
全年预算数 全年执行数 预算执行率
年度资金总额 40 40 1
其中:财政拨款 40 40 1
其他资金 #DIV/0!


年度总体目标 预期目标 实际完成情况

保证医院设备设施,正常运行,保证患者的正常检查检验需求 医院就医,检查检验服务正常运行,无因设备设施缺失、维修导致患者无法就医等情况
一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值/权重 (百分制) 得分 扣分原因分析
得    分 100 100
预算执行率(10分) 100% 100% 10 10



产出指标 数量指标 医疗服务收入(不含药品、耗材、 检查、化验收入) 占公立医院医疗收入的比例 较上年提高 完成 10 10
质量指标 无重大设备设施修缮问题 ≤0 完成 10 10
时效指标 设备设施维修维护及时 完成 完成 10 10
成本指标 成本控制有效性 严格采购程序, 按照财政部有关 经费标准执行 完成 10 10



效益指标
经济效益指标 医疗服务收入(不含药品、耗材、 检查、化验收入) 占公立医院医疗收入的比例
较上年提高
29%
10
10
社会效益指标 医院服务能力提高 明显提高 明显提高 10 10
生态效益指标 公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例 较上年降低 3.04% 10 10
可持续影响指标 管理费用占公立医院业务支出的比例 较上年降低 10.17% 10 10
满意度指标 满意度指标 公立医院住院患者满意度 ≧91分 95.13 10 10





部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称: 引进专用人才工资 年度: 2022
主管部门: 区卫生健康局 实施单位: 区人民医院
项目资金(万元)
全年预算数 全年执行数 预算执行率
年度资金总额 100 100 1
其中:财政拨款 100 100 1
其他资金 #DIV/0!


年度总体目标 预期目标 实际完成情况

通过人才引进,提升医院医疗服务能力,医院行政管理水平 通过对外科、麻醉、妇产科、财务 科引进人才,提升了医院医疗服务 能力及行政管理
一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值/权重 (百分制)
得分 扣分原 因分析
得    分 100 100
预算执行率(10分) 100% 100% 10 10




产出指标
数量指标 医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收
入) 占公立医院医疗收入
较上年提高
完成
10
10
质量指标 三级公立医院出院患者手 术占比 较上年提高 完成 10 10
时效指标 人员工资发放及时 完成 完成 10 10
成本指标 成本控制有效性 严格采购程序,按照
财政部有关经费标准
执行 完成 10 10



效益指标 经济效益指标 医疗服务收入(不含药品
、耗材、检查、化验收
入) 占公立医院医疗收入的比例 较上年提高 29%
10
10
社会效益指标 医院服务能力提高 明显提高 明显提高 10 10
生态效益指标 公立医院每门急诊人次平 均收费水平增长比例 较上年降低 3.04% 10 10
可持续影响指标 管理费用占公立医院业务 支出的比例 较上年降低 10.17% 10 10
满意度指标 满意度指标 公立医院住院患者满意度 ≧91分 95.13 10 10






部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称: 武警医疗费 年度: 2022
主管部门: 区卫生健康局 实施单位: 区人民医院
项目资金(万元)
全年预算数 全年执行数 预算执行率
年度资金总额 5 5 1
其中:财政拨款 5 5 1
其他资金 #DIV/0!


年度总体目标 预期目标 实际完成情况

为区内武警就医提供保证 全年我院按照相关规定,对我区内 武警进行医疗服务。
一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值/权重 (百分制) 得分 扣分原 因分析
得    分
100 100
预算执行率(10分) 100% 100% 10 10




产出指标
数量指标 医疗服务收入(不含药品、耗
材、检查、化验收入) 占公立
医院医疗收入的比例
较上年提高
完成
10
10
质量指标 保障武警人员就医项目完整 较上年提高 完成 10 10
时效指标 武警人员就医及时性 完成 完成 10 10
成本指标 成本控制有效性 严格采购程  序,按照财政 部有关经费标 完成 10 10



效益指标 经济效益指标 医疗服务收入(不含药品、耗
材、检查、化验收入) 占公立
医院医疗收入的比例 较上年提高 29% 10 10
社会效益指标 医院服务能力提高 明显提高 明显提高 10 10
生态效益指标 公立医院每门急诊人次平均收 费水平增长比例 较上年降低 3.04% 10 10
可持续影响指标 管理费用占公立医院业务支出 的比例 较上年降低 10.17% 10 10
满意度指标 满意度指标 公立医院住院患者满意度 ≧91分 95.13 10 10


部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称: 征兵体检 年度: 2022
主管部门: 区卫生健康局 实施单位: 区人民医院
项目资金(万元)
全年预算数 全年执行数 预算执行率
年度资金总额 2 2 1
其中:财政拨款 2 2 1
其他资金 #DIV/0!


年度总体目标 预期目标 实际完成情况

为我区全年2次的征兵工作提供医疗服务
我院圆满完成我区的征兵体检工作
一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值/权重 (百分制) 得分 扣分原 因分析
得    分 100 100
预算执行率(10分) 100% 100% 10 10



产出指标 数量指标 医疗服务收入(不含药品、 耗材、检查、化验收入) 占
公立医院医疗收入的比例 较上年提高 完成 10 10
质量指标 保障征兵体检正常运行 完成 完成 10 10
时效指标 征兵体检及时性 完成 完成 10 10
成本指标 成本控制有效性 严格采购程  序,按照财政 完成 10 10



效益指标 经济效益指标 医疗服务收入(不含药品、 耗材、检查、化验收入) 占
公立医院医疗收入的比例 较上年提高 29% 10 10
社会效益指标 医院服务能力提高 明显提高 明显提高 10 10
生态效益指标 公立医院每门急诊人次平均 收费水平增长比例 较上年降低 3.04% 10 10
可持续影响指标 管理费用占公立医院业务支 出的比例 较上年降低 10.17% 10 10
满意度指标 满意度指标 公立医院住院患者满意度 ≧91分 95.13 10 10


部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称: 药品零差率县级补助 年度: 2022
主管部门: 区卫生健康局 实施单位: 区人民医院
项目资金(万元)
全年预算数 全年执行数 预算执行率
年度资金总额 50 50 1
其中:财政拨款 50 50 1
其他资金 #DIV/0!


年度总体目标 预期目标 实际完成情况

为医院的整体运行,提供支持
为医院的正常运行提供的保证
一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值/权重 (百分制) 得分 扣分原 因分析
得    分 100 100
预算执行率(10分) 100% 100% 10 10




产出指标
数量指标 医疗服务收入(不含药品、 耗材、检查、化验收入) 占
公立医院医疗收入的比例
较上年提高
完成
10
10
质量指标 药品耗材采购的质量控制 完成 完成 10 10
时效指标 药品耗材采购的及时性 完成 完成 10 10
成本指标 成本控制有效性 严格采购程  序,按照财政 部有关经费标 完成 10 10



效益指标 经济效益指标 公立医院出院者平均医药费 用增长比例 较上年降低 6% 10 10
社会效益指标 医院服务能力提高 明显提高 明显提高 10 10
生态效益指标 公立医院每门急诊人次平均 收费水平增长比例 较上年降低 3.04% 10 10
可持续影响指标 管理费用占公立医院业务支 出的比例 较上年降低 10.17% 10 10
满意度指标 满意度指标 公立医院住院患者满意度 ≧91分 95.13 10 10
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称: 取消药品加成县级补助 年度: 2022
主管部门: 区卫生健康局 实施单位: 区人民医院
项目资金(万元)
全年预算数 全年执行数 预算执行率
年度资金总额 5 5 1
其中:财政拨款 5 5 1
其他资金 #DIV/0!


年度总体目标 预期目标 实际完成情况

为医院的整体运行,提供支持
为医院的正常运行提供的保证
一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值/权重 (百分制) 得分 扣分原 因分析
得    分 100 100
预算执行率(10分) 100% 100% 10 10




产出指标
数量指标 医疗服务收入(不含药
品、耗材、检查、化验
收入) 占公立医院医疗
收入的比例
较上年提高
完成
10
10
质量指标 药品耗材采购的质量控制 完成 完成 10 10
时效指标 药品耗材采购的及时性 完成 完成 10 10
成本指标 成本控制有效性 严格采购程序, 按照财政部有关 经费标准执行 完成 10 10



效益指标 经济效益指标 公立医院出院者平均医 药费用增长比例 较上年降低 6% 10 10
社会效益指标 医院服务能力提高 明显提高 明显提高 10 10
生态效益指标 公立医院每门急诊人次 平均收费水平增长比例 较上年降低 3.04% 10 10
可持续影响指标 管理费用占公立医院业 务支出的比例 较上年降低 10.17% 10 10
满意度指标 满意度指标 公立医院住院患者满意 度 ≧91分 95.13分 10 10

第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

乐山市金口河区人民医院.XLS

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