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金口河区人民政府

乐山市金口河区人民医院2022年部门预算编制说明

发布日期:2022-02-25   信息来源:区医院  【字号:

目录

第一部分2022年部门(单位)预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支预算总体情况

四、支出预算安排情况

五、财政拨款“三公”经费预算情况

六、机关运行经费支出情况

国有资产占有使用情况

预算绩效情况

名词解释

第二部分部门(单位)2022年预算公开报表

1部门收支总表

1-1部门收入表

1-2支出预算总表

1-2-1支出预算总表

1-2-1(1)支出预算明细表

1-2-1(2)支出预算明细表

1-2-1(3)支出预算明细表

1-2-1(4)支出预算明细表

1-3项目支出预算表

1-3-1特定目标类项目支出预算明细表

2财政拨款收支总表

2-1财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3一般公共预算支出总表

3(1)一般公共预算支出表

3(2)一般公共预算支出表

3(3)一般公共预算支出表

3(4)一般公共预算支出表

3-1一般公共预算基本支出预算表(部门支出经济分类)

3-2一般公共预算基本支出预算表(政府支出经济分类)

3-3一般公共预算项目支出预算表

3-4一般公共预算“三公”经费支出表

4政府性基金预算表

4-1政府性基金预算“三公”经费支出表

5国有资本经营支出预算表

6社会保险基金预算表

7政府采购预算表

8政府向社会力量购买服务预算表

9因公出国(境)经费预算表

10公务接待费情况表

11公务用车购置及运行费情况表

12行政事业性收费、基金、专项收入和教育收费资金征收预计表

13单位人员情况基本数字表

14“三公”经费财政拨款预算表

15部门整体支出绩效目标申报表

16项目支出绩效表

    第一部分  2022年金口河区人民医院预算编制的说明 

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(1)承担区内常见病、多发病的诊治任务,120急救和各类突发事故的现场抢救及院内急救。

2)接收下级医疗卫生机构的转诊,指导乡(镇)卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。

3)贯彻执行传染病预防诊治和管理工作,开展健康教育,进行防病指导。

4)承担区卫健局下达的其他任务。

二、部门概况

乐山市金口河区人民医院下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位80个。主要包括:

乐山市金口河区人民医院总编制88名,其中:行政编制0名,工勤编制0名,事业编制80名。在职人员总数144名,其中:行政0名,工勤0名,事业80名,编外人员50人,红华职工医院分流9人政府雇员1人,员额制4人。退休15名,离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,2022年乐山市金口河区人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2022年乐山市金口河区人民医院收支总预算1444.64万元。比上年收支预算总数增加51.43万元,增长3.69%主要是基本支出增加调整。

(一)收入预算情况

乐山市金口河区人民医院2022年收入预算1444.64万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入1444.64万元,占100%;事业收入0万元,占0%。

(二)支出预算情况

乐山市金口河区人民医院2022年支出预算1444.64万元,其中:基本支出1242.64万元,占86.02%;项目支出202万元,占13.98%。

2022年支出预算1444.64万元包括:一般公共服务0万元,社会保障和就业161.98万元,医疗卫生1172.52万元,住房保障支出110.14万元。

四、支出预算安排情况

乐山市金口河区人民医院预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担医疗事业发展相关工作。

基本支出,是用于保障乐山市金口河区人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障乐山市金口河区人民医院机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面

(一)一般公共服务,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

(二)卫生健康,主要用于事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出及按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助和卫生健康方面等支出。

(三)社会保障和就业,主要用于机关及下属事业单位社会保障缴费及离退休人员支出。

(四)医疗卫生,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(五)住房保障支出,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、财政拨款“三公”经费预算情况

乐山市金口河区人民医院2022年“三公”经费财政拨款预算数10万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费10万元。

(一)因公出国(境)经费

2022年乐山市金口河区人民医院根据无安排的出国计划,拟安排出国境组0次,出国境0人,安排出国(境)经费预算0万元,与2021年预算持平。

(二)公务接待费

2022年乐山市金口河区人民医院安排公务接待费预算0万元,预计接待0批,共0人,较与2021年预算持平。

(三)公务用车购置及运行维护费

2022年乐山市金口河区人民医院安排公车购置及运行维护费10万元,其中:购置经费0万元、运行维护费10万元,较2021年预算持平)。2022年将新购0辆车,其中:轿车0辆、越野车0辆、客车0辆,单位车辆保有量预计达到5辆。

六、机关运行经费支出情况

(一)2022年度,乐山市金口河区人民医院机关运行经费支出10万元,比上年增加10万元,增长100

(二)政府采购支出情况

2022年度,乐山市金口河区人民医院政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、国有资产占有使用情况

截至202112月31日,乐山市金口河区人民医院公有车辆5辆,其中:一般公务用车0辆;特种车辆5辆;单价2万元以上通用设备14台(套),单价5万元以上专用设备37台(套)。

八、预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2022年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标6个,涉及财政资金202万元,覆盖率达到100%。

九、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如二级预算单位事业收入情况等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。二级预算单位经营收入情况等。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是医疗机构业务收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务无:指反映政府提供一般公共服务的支出。

8.住房保障支出(2210201):集中反映政府用于住房方面的支出。

9.卫生健康支出(2100199、2100201、2100299、2101102、2100408、2100409、2109999):指反映政府卫生健康方面的支出。

2100199用于其他卫生健康管理事务方面的支出

2100201综合医院等方面支出

2100299其他公立医院支出

2100408基本公共卫生服务支出

2100409重大公共卫生专项支出

2109999其他卫生健康支出

2101102事业单位医疗支出

10.社会保障和就业(2080599、2080505、2080506、2089999):指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

2080599其他行政事业单位养老支出

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出

2080506机关事业单位职业年金缴费支出

2089999其他社会保障和就业支出

11.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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