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金口河区人民政府

关于乐山市金口河区司法局2022年部门预算编制的说明

发布日期:2022-02-23   信息来源:区司法局  【字号:

目  录

第一部分2022年部门(单位)预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支预算总体情况

四、支出预算安排情况

五、财政拨款“三公”经费预算情况

六、机关运行经费支出情况

七、国有资产占有使用情况

八、预算绩效情况

九、名词解释

第二部分部门(单位)2022年预算公开报表

1部门收支总表

1-1部门收入表

1-2支出预算总表

1-2-1支出预算总表

1-2-1(1)支出预算明细表

1-2-1(2)支出预算明细表

1-2-1(3)支出预算明细表

1-2-1(4)支出预算明细表

1-3项目支出预算表

1-3-1特定目标类项目支出预算明细表

2财政拨款收支总表

2-1财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3一般公共预算支出总表

3(1)一般公共预算支出表

3(2)一般公共预算支出表

3(3)一般公共预算支出表

3(4)一般公共预算支出表

3-1一般公共预算基本支出预算表(部门支出经济分类)

3-2一般公共预算基本支出预算表(政府支出经济分类)

3-3一般公共预算项目支出预算表

3-4一般公共预算“三公”经费支出表

4政府性基金预算表

4-1政府性基金预算“三公”经费支出表

5国有资本经营支出预算表

6社会保险基金预算表

7政府采购预算表

8政府向社会力量购买服务预算表

9因公出国(境)经费预算表

10公务接待费情况表

11公务用车购置及运行费情况表

12行政事业性收费、基金、专项收入和教育收费资金征收预计表

13单位人员情况基本数字表

14“三公”经费财政拨款预算表

15部门整体支出绩效目标申报表

16项目支出绩效表


按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

一是制定并组织实施普法教育规划;指导、协调并开展依法治理工作。

二是指导、管理、监督并组织开展律师公证工作。

三是指导、管理并开展人民调解和法律服务工作。

四是监督、管理并组织实施法律援助工作。

五是协调、指导并组织开展社区矫正和刑释解教人员帮教安置工作。

六是参与社会治安综合治理。

七是协助开展司法鉴定业务,并进行执业监督管理工作。

二、部门概况

金口河区司法局属于行政单位,含参照公务员法管理的事业单位1个。无下属二级预算单位。

金口河区司法局总编制24名,其中:行政编制23名,工勤编制1名,事业编制0名。在职人员总数19名,其中:行政18名,工勤1名,事业0名。退休5名,离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,2022年金口河区司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。金口河区司法局2022年收支总预算387万元。比上年收支预算总数减少45.62万元,下降11.79%,主要是在职人员减少以及为进一步贯彻落实“党和政府带头过紧日子。

(一)收入预算情况

金口河区司法局2022年收入预算387万元,其中:一般公共预算拨款收入387万元,占100%。

(二)支出预算情况

金口河区司法局2022年支出预算387万元,其中:基本支出336.5万元,占86.95%;项目支出50.5万元,占13.05%。

2022年支出预算387万元包括:公共安全支出282.89万元,社会保障和就业56.99万元,卫生健康支出12.13万元,农林水支出1.5万元,住房保障支出33.5万元。

四、支出预算安排情况

金口河区司法局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。

基本支出,是用于保障司法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障司法局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)公共安全支出,主要用于机关及下属事业单位社会保障缴费及离退休人员支出。

(二)社会保障和就业,主要用于机关及下属事业单位社会保障缴费及离退休人员支出。

(三)医疗卫生,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(四)农林水支出,主要用于扶贫等支出。

(五)住房保障支出,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、财政拨款“三公”经费预算情况

金口河区司法局2022年“三公”经费财政拨款预算数7万元,其中:公务接待费2万元,公务用车购置及运行维护费5万元。

(一)因公出国(境)经费

2022年金口河区司法局无安排出国计划,拟安排出国境组0次,出国境0人,安排出国(境)经费预算0万元,较2021年预算增长持平。

(二)公务接待费

2022年金口河区司法局安排公务接待费预算2万元,预计接待15批,共60人,与2021年预算持平。

(三)公务用车购置及运行维护费

2022年金口河区司法局安排公车购置及运行维护费5万元,其中:运行维护费5万元,与2020年预算持平。

六、机关运行经费支出情况

(一)2022年度,司法局机关运行经费支出53.7万元,比上年减少19.8万元,下降26.22%,主要原因是人员工资变动。

(二)政府采购支出情况

2022年度,司法局政府采购支出总额48万元,其中:政府采购货物支出48万元。主要用于专业咨询、工程监理、工程设计、其他办公自动化设备、办公家具的采购。

七、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,司法局公有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。

八、预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2022年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标4个,涉及财政资金50.5万元,覆盖率达到100%。

九、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

8.教育(类)…(款)…(项):指……。

9.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

10.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

11.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19.……。

区司法局2022年预算公开.xlsx

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