2021年度
四川省乐山市金口河区
幼儿园单位决算公开
目录
公开时间:2022年10月06日
第一部分 单位概况
一、职能简介 4
二、2021年重点工作完成情况 4-8
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明 9
二、收入决算情况说明 9
三、支出决算情况说明 10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11-13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14-15
八、政府性基金预算支出决算情况说明 15-16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 16
十、其他重要事项的情况说明 16-17
第三部分 名词解释 18-20
第四部分 附件 21-30
第五部分 附表 31
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
1.编制本园长期规划、年度计划和学期计划;
2.组织教师研究和改进教学方法,全面推进素质教育,努力提高教育教学质量;
3.为学龄前儿童提供保育和教育服务;
4.幼儿园后勤工作,改善师生员工工作、学习、生活条件,保证教学和科研工作顺利进行;
5.建立完善幼儿园内部制度,推进幼儿园依法治园和各种创建工作的开展;
6.教职员工的培养、考核、奖惩、工资福利和职称评定、以及退职、退休、离休等工作;
7.完成上级部门交办的其他任务。
(二)2021年重点工作完成情况。
一、主要工作情况
(一)基层党建工作
1.实施品牌创建。
坚持党建引领,全面提升的理念,积极响应区教工委“杏坛铁军”党建品牌创建号召,创建我园特色党建品牌“金幼铁娘子”。
2.强化组织建设。
一是扎实推进理论学习。重点围绕上级下发的学习资料,深入开展党史学习教育,增强党员“角色”意识,亮明“红色身份”,激励全体党员坚定信仰、牢记使命、爱岗敬业。利用“三线”记忆小镇、铁道部博物馆红色资源,开展专题党课、主题党日活动,进一步加强党员教师革命理想信念教育。
二是提高干部队伍素质。充分利用东西协作、对口帮扶的机会,以“走出去、请进来”的方式开展交流学习,参加线上线下培训,积极开展各级课题研究、青蓝结队活动、党员教师示范等活动提升教师专业素养。帮扶全区所有的一村一幼和乡镇中心园。党员干部带头挑重担,弘扬爱岗敬业、无私奉献的精神,深入村幼手把手指导,包括园务管理、卫生保健、教学指导、教育科研等各方面;开放我园的游戏现场和园本教研,请村幼教师来园学习。在指导村幼教师的过程中,提升我园教师的专业能力。
三是积极推进支部创建。成立创建领导小组,创建学习型、服务型、创新型党支部,通过树立党建文化,传递党员精神,形成全园部门通力合作,助推幼儿园和谐发展。开展了“情暖童心”志愿服务行动,为孩子们提供生活照顾、学习辅导、亲情陪伴、自护教育等服务。幼儿园被评为区级“巾帼文明岗”。两位教研组长分别被评为市级骨干教师、市级教坛新秀,多名教师获区、局级优秀教师称号,培养入党积极分子3名。
3.深化服务育人。创设良好育人环境,开发特色区域游戏系列活动,开展节日文化主题教育系统活动。
(二)党风廉政建设工作
1.履行领导主体责任,推进党风廉政建设。
认真贯彻落实党风廉政建设责任制,书记、园长为第一责任人,积极推进党风廉政建设和法治工作,做到重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调。支部书记带头上党课,加强党员干部廉政建设的使命感。加强班子责任意识和工作意识,针对幼儿园工作风险点,在安全、教育、党建、经费等方面亲自落实和过问,完善安全制度,亲自组织排查、分析,亲自就各自负责的安全工作进行督查和整改。
2.扎实推进廉政文化进校园活动。加强师德师风建设,开展师德培训8次、警示教育2次,年终考核1次,全园无违反师德现象。
3.加强财务管理、做好公开工作,严格执行收费标准、经费开支做到了三杜绝。
4.个人作风和廉洁从政情况。
带头遵守《中国共产党廉洁自律准则》《幼儿园教师职业道德行为规范》;带头执行民主集中制,落实“三重一大”,评优选先、重大开支、工程基建、提拔干部、完善修改规章制度等重大事项都由行政会讨论,交职代会通过,经公示无异议后实施。严格执行报告制度,特别是学校重大事情及时上报教育局,自觉接受组织和干部职工监督。一年来无违法违纪现象。
(三)意识形态工作
我园以培育和践行社会主义核心价值观为根本,以树牢和践行“四个意识”为重点,以幼儿为中心,积极开展符合本园实际的意识形态工作。在加强业务学习的同时不断加强政治理论学习和教育相关政策、法规的学习,使教职工认识到践行社会主义核心价值观不是一句口号、不是空洞的说教,而是上好每一节课,照顾好每一位幼儿的实际行动。
(四)教育扶贫工作
1.广泛宣传学前教育资助政策、精准发放资助资金。
2.入户走访慰问留守幼儿、家庭经济困难、建档立卡幼儿,为他们送去了温暖和知识,“六一”节组织慰问贫困儿童。
3.学前推普。
我园聚焦幼儿“听懂、会说、敢说、会用”普通话的总体目标,全力推进,高质量通过了国家验收评估,圆满实现了既定目标,使幼儿养成了在园、在家、在日常生活中,开口就说普通话的良好氛围,并通过“小手牵大手”活动,带动了幼儿家长与孩子养成了在日常生活中坚持用普通话交流的良好用语习惯,为幼升小学习和生活打下了良好的普通话语言基础。1位教师被中国扶贫志愿服务促进会评为优秀工作人员。
(五) 控辍保学工作。
全园无学生辍学。
(六)依法治教(校)工作。
高度重视教职工、幼儿的法治教育,组建了普法领导小组和普法宣传教育小组、利用主题班会、教职工会、法制宣传栏、LED等形式。开展法治教育和普法宣传。一年来,无重大事故及违法犯罪现象。组织教职工参加学法用法考试,合格率达100%.
二、机构设置
2021年末,金口河区幼儿园独立编制(核算)机构1个,实有事业编制在岗人数28人,财政供养人数28人,编外职工22人。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收入决算总计552.80万元。与2020年相比,收入总计减少28.77万元,下降4.9%。主要变动原因是2021年调出在编2人,2020年开工建设的运动场工程竣工投入使用,年度总收入较上年减少。
2021年度支出决算总计577.84万元。与2020年相比,支出总计增加17.25万元,增加2.9%。主要原因是2021年支付2020年结转的运动场工程款19.12万元。
(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计552.80万元,其中:一般公共预算财政拨款收入552.72万元,占99.99%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.08万元,占0.01%。
(图2:收入决算结构图)(饼状图)
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计577.84万元,其中:基本支出483.07万元,占83.60%;项目支出94.77万元,占16.4%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(图3:支出决算结构图)(饼状图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入总计552.72万元。与2020年相比,财政拨款收入减少28.84万元,下降4.9%。主要变动原因是2021年调出在编2人,2020年运动场建设工程竣工投入使用,2021年财政拨款较上年减少。
2021年财政拨款支出总计577.82万元。与2020年相比,财政拨款支出增加17.23万元,增长2.1%。主要原因是2021年支付2020年结转的运动场工程款19.12万元。
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出577.82万元,占本年支出合计的99.99%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加17.23万元,增长2.1%。主要变动原因是2021年支付2020年结转的运动场工程款19.12万元。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出577.82万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育支出(类)465.35万元,占80.54%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出62.81万元,占10.87%;卫生健康支出15.02万元,占2.6%;住房保障支出34.64万元,占5.99%。
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为577.82万元,完成预算97.15%。其中:
1. 教育类支出: 支出决算为465.35万元,完成预算96.49%,其中2050201学前教育支出决算数为462.95万元;2050299其他普通教育支出决算数为1.00万元;2050999其他教育费附加安排的支出决算数为1.4万元。决算数小于预算数的原因是幼儿园生均公用经费、保教保育费未支付完,结转下年经费16.92万元。
2.社会保障和就业(类)支出: 支出决算为62.81万元,完成预算100%。其中2080505机关事业单位基本养老保险费支出39.41万元;2080506机关事业单位职业年金缴费支出19.70万元;2089999 其他社会保障和就业支出3.69万元。决算数等于预算数。
3.卫生健康支出:2101102行政事业单位医疗支出决算数为15.02万元。完成预算100%。决算数等于预算数。
4.住房保障支出:2210201住房公积金决算数为34.65万元。完成预算100%。决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出483.07万元,其中:人员经费483.07万元,主要包括:基本工资141.94万元、津贴补贴25.33万元、伙食补助费7.27万元、绩效工资83.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.41万元、职业年金缴费19.70万元、其他社会保障缴费3.69万元、其他工资福利支出109.53万元、医疗费补助15.02万元奖励金0.04万元、住房公积金34.65万元、其他对个人和家庭的补助支出2.8万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为接待费0.08万元,该项支出为学前教育发展专项资金,未纳入部门预算。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.08万元,占100%。具体情况如下:
(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2020年增加/减少0万元,增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元,增长/下降0%。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.08万元,公务接待费支出决算比2020年减少0.06万元,下降42.85%。主要原因是因疫情接待费减少。其中:
国内公务接待支出0.08万元,主要用于国内公务接待2批次,12人次(不包括陪同人员),共计支出0.08万元,具体内容包括:接待乐山市幼儿园交流活动餐费0.06万元,接待沙湾实验幼儿园校本课程研修活动餐费0.02万元。
外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2021年,金口河区幼儿园机关运行经费支出0万元,与2020年决算数持平。
(二)政府采购支出情况
2021年,金口河区幼儿园政府采购支出总额22.41万元,其中:政府采购货物支出3.28万元、政府采购工程支出19.13万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置笔记本电脑2台1.4万元、复印机1台1.88万元,支付运动场改建工程款19.13万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额3.28万元,占政府采购支出总额的14.64%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,金口河区幼儿园共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本单位在2021年度预算编制阶段,组织对福利费等2个项目开展了预算事前绩效评估,对2个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对2个项目开展了绩效自评,2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件(第四部分)。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。
5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务(类):无。
10.外交(类):无。
11.公共安全(类):无。
12.教育(类):2050201指学前教育;2050299指其他普通教育支出;2050999指其他教育费附加安排的支出。
13.科学技术(类):无。
14.文化体育与传媒(类):无。
15.社会保障和就业(类):2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出;2080506指机关事业单位职业年金缴费支出;2089999指其他社会保障和就业支出。
16.医疗卫生与计划生育:2101102指事业单位医疗。
17.节能环保(类):无。
18.城乡社区(类):无。
19.农林水(类):无。
20.交通运输(类):无。
21.资源勘探信息等(类):无。
22.商业服务业(类):无。
23.金融(类):无。
24.国土海洋气象等(类):无。
25.住房保障(类):2210201指住房公积金。
26.粮油物资储备(类):无。
27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出。
28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出及单位日常运转的商品和服务支出。
29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
金口河区幼儿园
2021年福利费项目绩效评价报告
一、项目概况
(一)项目基本情况。
1.项目名称:职工福利费。本次评价范围项目经费支出合计3.12万元。区幼儿园年末在编教师30人。按照100元/人·月,12个月计算,2021年福利费用预算3.6万元。费用全部用于服务好教职工和开展好工会活动。
2.项目立项、资金申报的依据。
根据《中华人民共和国工会法》、《基层工会经费收支管理办法》总工办发〔2017〕32号文件申报此项目。本单位在编在岗教职工共计30人,按照100元/人·月,12个月计算,费用共计3.6万元。费用在年初预算时预算为职工福利费项目。
3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
根据《中华人民共和国工会法》规定,合理使用福利费。单位在法定节假日可以开展职工活动,且有资金支持工会活动的开展。
本单位由工会委员会对福利费的开支进行监管,坚持工会经费正确的使用方向,优化工会经费支出结构,严格控制一般性支出,将更多的工会经费用于为职工服务和开展工会活动,维护职工的合法权益,增强工会组织服务职工的能力。
按照党中央、国务院关于厉行勤俭节约反对奢侈浪费的有关规定,严格控制工会经费开支范围和开支标准,经费使用要精打细算,少花钱多办事,节约开支,提高工会经费使用效益。
4.资金分配的原则及考虑因素。
福利费覆盖所有在编在岗人员。
(二)项目绩效目标。
1.项目主要内容。
单位工会在法定节假日(如端午节)开展工会活动。
2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3.绩效目标
单位30名在编在岗教师享受福利费。按照100元/人·月,12个月计算,费用共计3.6万元,项目合理、真实。
(三)项目自评步骤及方法。
第一阶段:成立自评领导小组,拟定自评方案;
第二阶段:对2021年福利费资金使用情况进行梳理,开展自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
(一)项目资金申报及批复情况。
2021年初预算资金为3.6万元,财政下拨资金为3.6万元。2021年,本单位有3名借调其他单位人员,9月调出2人,财政根据实际情况调剂资金0.48万元到其他单位。区级资金配套100%。
(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。
1.资金计划。
职工福利费项目资金来源为本级资金,资金全部由财政下拨。区级资金配套100%。
2.资金到位。2021年福利费区级资金到位3.12万元。
3.资金使用。
职工福利费全部用于开展工会活动。
(三)项目财务管理情况。
按照《中华人民共和国工会法》、《基层工会经费收支管理办法》总工办发〔2017〕32号文件,对专项资金进行严格管理,专款专用,建立完善的财务制度,及时足额处理资金转账账务,规范会计核算,帐实相符。
三、项目实施及管理情况
按照“工会提出开展活动申请-校委会开会审核通过-工会开展工会活动”的流程,在法定节假日开展工会活动。
四、项目绩效情况
(一)项目完成情况。
2021年度,工会共开展4次活动,项目资金3.12万元全部用于4次活动。
(二)项目效益情况。
通过活动的开展,大大提高了教职工的工作积极性,增强了教师工作的幸福感、满意度。
五、评价结论及建议
(一)评价结论。
福利费项目实施结果与规划一致,项目按规定及时申请拨付到单位,并将资金全部用于为职工服务和开展工会活动,大大提高教师工作积极性,增强了教师工作的幸福感,项目管理合规。
(二)存在的问题。
无
(三)相关建议。
无
2021年区幼儿园福利费部门预算项目绩效目标自评
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主管部门及代码
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乐山市金口河区教育局329001
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实施单位
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金口河区幼儿园
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项目预算
执行情况
(万元)
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预算数:
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3.6
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执行数:
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3.12
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其中:
财政拨款
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3.6
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其中:
财政拨款
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3.12
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其他资金
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其他资金
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年度总体目标
完成情况
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预期目标
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目标实际完成情况
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对本单位30名在职职工的上班期间开展工会活动,调动教师工作积极性,增强教师在工作中的幸福感、满意感。
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对本单位28名在职职工的上班期间开展工会活动,调动教师工作积极性,增强教师在工作中的幸福感、满意感。
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年度绩效指标完成情况
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一级
指标
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二级
指标
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三级
指标
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预期指标值
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实际完成指标值
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完成
指标
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数量指标
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每位在编教师每年1200元
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1200元/人.年
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1200元
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质量指标
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开展工会活动4次
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≥4次
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4次
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时效指标
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2021年完成
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2021年内
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成本指标
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效益
指标
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经济效益 指标
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社会效益 指标
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生态效益 指标
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可持续影响 指标
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提高教师工作积极性
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≥95%
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100%
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满意
度指标
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满意度
指标
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教师满意、学校满意
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≥95%
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100%
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金口河区幼儿园
保教费用于办公业务项目绩效评价报告
一、项目概况
(一)项目基本情况。
1.项目名称:保教费用于办公业务。幼儿保教费用于保单位日常运转的办公业务支出及商品服务支出。2021年,区幼儿园保教费用于办公业务费预算资金39.8万元。
2.项目立项、资金申报的依据。
根据《中共中央 国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》(中发〔2018〕39号)和《国务院办公厅关于进一步调整优化结构提高教育经费使用效益的意见》(国办发〔2018〕82号)文件精神,金口河区幼儿园对2021年入园幼儿按600元/期/生减免,脱贫户家庭在园幼儿按学籍进行统计和资助。补助资金纳入一般财政公共预算。
3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
金口河区幼儿园法人代表是经费管理第一责任人,对经费申领、支出的真实性和相关资料的完整性负责。合理规范使用经费。建立健全财务制度。规范财务管理行为,加强保教费资金管理,科学合理安排资金使用方向,切实提高资金使用效益,促进幼儿园保育质量提升和发展。
4.资金分配的原则及考虑因素。
学前教育保教保育费减免主要用于保育教育及行政管理、后勤服务所开展的日常消耗性支出,不得用于人员经费、基本建设、偿还债务、园舍租赁以及幼儿资助等非日常消耗性支出。
(二)项目绩效目标。
1.项目主要内容。
2021年财政下拨保教费专项资金7.44万元,实际支付1.5372万元,项目资金结转5.9028万元。
2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3.绩效目标
单位使用该项目资金1.5372万元,项目合理、真实。
(三)项目自评步骤及方法。
第一阶段:成立自评领导小组,拟定自评方案;
第二阶段:对2021年保教费用于办公业务使用情况进行梳理,开展自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
(一)项目资金申报及批复情况。
2021年初预算资金为39.8万元,2021年4月财政下拨该项目资金7.44万元。2021年12月,本单位使用该项目资金1.5372万元,年末结转该项目资金5.9028万元。
(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。
1.资金计划。
保教费用于办公业务项目资金来源为本级资金,资金全部由财政下拨。区级资金配套100%。
2.资金到位。2021年资金到位7.44万元。
3.资金使用。
本年度使用该项目资金1.5372万元。
(三)项目财务管理情况。
建立健全财务制度。规范财务管理行为,加强生均公用经费财政补助资金管理,科学合理安排资金使用方向,切实提高资金使用效益,对专项资金进行严格管理,专款专用,建立完善的财务制度,及时足额处理资金转账账务,规范会计核算,帐实相符。
三、项目实施及管理情况
幼儿园法人代表是经费管理第一责任人,对经费申领、支出的真实性和相关资料的完整性负责。
四、项目绩效情况
(一)项目完成情况。
2021年度,使用该项目资金1.5372万元。
(二)项目效益情况。
保障幼儿园教学工作正常开展。
五、评价结论及建议
(一)评价结论。
保教费用于办公业务项目实施结果与规划一致,项目按规定及时申请拨付到单位。项目管理合规。
(二)存在的问题。
无
(三)相关建议。
无
2021年保教费用于办公业务部门预算项目绩效目标自评
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主管部门及代码
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乐山市金口河区教育局329001
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实施单位
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金口河区幼儿园
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项目预算
执行情况
(万元)
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预算数:
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39.8
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执行数:
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7.44
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其中:
财政拨款
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39.8
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其中:
财政拨款
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7.44
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其他资金
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其他资金
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年度总体目标
完成情况
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预期目标
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目标实际完成情况
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保教费用于办公业务主要用于保育教育及行政管理、后勤服务所开展的日常消耗性支出,不得用于人员经费、基本建设、偿还债务、园舍租赁以及幼儿资助等非日常消耗性支出。
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教费用于办公业务主要用于保育教育及行政管理、后勤服务所开展的日常消耗性支出,不得用于人员经费、基本建设、偿还债务、园舍租赁以及幼儿资助等非日常消耗性支出。
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年度绩效指标完成情况
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一级
指标
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二级
指标
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三级
指标
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预期指标值
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实际完成指标值
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完成
指标
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数量指标
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7.44万元
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7.44万元
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7.44万元
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质量指标
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时效指标
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2021年完成
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完成20.66%
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成本指标
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效益
指标
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经济效益 指标
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社会效益 指标
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保障幼儿园日常工作开展
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100%
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100%
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生态效益 指标
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可持续影响 指标
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提高教师工作积极性
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≥95%
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100%
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满意
度指标
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满意度
指标
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教师满意、学校满意
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≥95%
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100%
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
乐山市金口河区幼儿园2021年部门决算公开附表.XLS
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