2021年度
四川省乐山市金口河区永和镇卫生院单位决算
目录
公开时间:2022年 9 月 26 日
第一部分 单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
二、 收入决算情况说明
三、 支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、 其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
(一)乡镇卫生院以公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
(二)加强农村疾病预防控制,做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作,重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
(三)认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
(四)做好农村孕产妇和儿童保健工作,提高住院分娩率,改善儿童营养状况。
(五)积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
(六)开展爱国卫生运动,普及疾病预防和卫生保健知识,指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件,引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
二、2021年重点工作完成情况
建立健全了医院医疗质量管理组织,完善了医疗质量管理制度,在院内定期开展医疗质量评价和对医师、护士、乡村医生考核,确保各项工作正常开展。
坚持以病人为中心,正确及时为患者提供高质量的基础护理服务和护理专业技术服务。密切观察患者病情变化,正确执行各项治疗、护理方案,提供康复和健康指导,保障患者安全。无院内褥疮发生,护理技术操作合格率达95%以上,扩理记录合格率达95%以上,患者满意率达到95%。
建立健全了查房交接班制度,疑难病症和死亡病历讨论等医疗核心制度,对病人加强监护,及时了解病情,调整治疗方案,达到诊断准确,治疗安全、及时、有效、经济。依法依规依程序开展诊疗活动。诊疗人数2434人次,全年医疗收入为20.39万元。急救物品完好率达到100%,出院病人治愈好转率达到80%。
严格按照院内感染制度执行,对一次性医疗物品进行严格管理与使用,严格按照无菌技术操作执行,落实消毒隔离措施。
严格按照《病历书写规范》、《四川省住院病历质量评分标准》、《处方管理办法》和护理操作规范,建立健全了医学文书管理制度(书写、保存、借阅、归档等),医学文书书写和管理规范、及时、准确、完整,要求24小时必须完成住院患者病历书写工作,开展住院病历质量评分,处方合格率达到95%,住院病案归档及时率达到100%。
100%配备和使用基本药物,规范药房建设,按照基本药物临床应用指南,基本药物处方集和《处方管理办法》的要求,规范、合理使用基本药物,执行基药零差率销售。
我院大力宣传发放各类宣传材料让每一名村民了解居民健康档案的意义,积极主动配合完成居民建档工作。我们利用宣传日、入户随访、健康体检等各种形式向群众宣传讲解基本公共卫生服务内容,让每一位居民都能自觉主动配合我们建立居民健康档案。
截止2021年9月底,我院共为5个村常住村民及3个社区常住居民建立家庭健康档案纸质档案 19097 人份,并把纸质居民健康档案完善合格录入居民电子健康档案系统,一般人群档案动态管理9566人份。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计409.54万元。与2020年相比,收、支总计各增加163.80万元,增长66.66%。主要变动原因是本年项目增加。
图1:收、支决算总计变动情况图
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计405.94万元,其中:一般公共预算财政拨款收入275.64万元,占67.90%;政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%;国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入102.15万元,占25.16%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入28.15万元,占6.93%。
图2:收入决算结构图
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计320.93万元,其中:基本支出174.96万元,占54.52%;项目支出145.97万元,占45.48%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
图3:支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计275.65万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加57.13万元,增长26.14%。主要变动原因是本年项目增加。
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出275.65万元,占本年支出合计的85.89%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加57.13万元,增长26.14%。主要变动原因是本年项目增加。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出275.65万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出31.81万元,占11.54%;卫生健康支出(类)支出235.58万元,占85.47%;社会保障和就业(类)支出8.25万元,占2.99%。
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为275.65万元,完成预算100.00%。其中:
1. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):支出决算为10.48万元,完成预算100.00%。
2. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06):支出决算为4.49万元,完成预算100.00%。
3. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)其他行政事业单位养老支出(99):支出决算为1.60万元,完成预算100.00%。
4. 社会保障和就业支出(208)抚恤(08)死亡抚恤(01):支出决算为1.86万元,完成预算100.00%。
5. 社会保障和就业支出(208)其他社会保障和就业支出(99)其他社会保障和就业支出(99):支出决算为13.38万元,完成预算100.00%。
6. 卫生健康支出(210)基层医疗卫生机构(03)乡镇卫生院(02):支出决算为85.36万元,完成预算100.00%。
7. 卫生健康支出(210)基层医疗卫生机构(03)其他基层医疗卫生机构支出(99):支出决算为35.60万元,完成预算100.00%。
8. 卫生健康支出(210)公共卫生(04)基本公共卫生服务(08):支出决算为105.06万元,完成预算100.00%。
9. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02):支出决算为4.26万元,完成预算100.00%。
10. 卫生健康支出(210)其他卫生健康支出(99)其他卫生健康支出(99):支出决算为5.31万元,完成预算100.00%。
11. 住房保障支出(221)住房改革支出(02) 住房公积金(01):支出决算为8.25万元,完成预算100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出174.96万元,其中:
人员经费127.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费47.28万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.00万元,完成预算100.00%,决算数预算数持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.00万元,占100.00%;公务接待费支出决算0.00万元,占0.00%。具体情况如下:
(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)
1.因公出国(境)经费支出0.00万元,完成预算0.00%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2020年增加/减少0万元,增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.00万元,完成预算100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年相比增加2.00万元,增长200.00%。主要变动原因是本年公务用车增加。
其中:公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0.00万元,越野车0辆、金额0.00万元,载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2021年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、其他车型1辆。
公务用车运行维护费支出2.00万元。主要用于办公出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.00万元,完成预算100.00%。公务接待费支出决算与2020年持平。其中:
国内公务接待支出0.00万元。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0.00万元。
外事接待支出0.00万元,外事接待0批次,0人,共计支出0.00万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2021年,四川省乐山市金口河区永和镇卫生院机关运行经费支出0.00万元,与2020年决算数持平。
(二)政府采购支出情况
2021年,四川省乐山市金口河区永和镇卫生院政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,四川省乐山市金口河区永和镇卫生院共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆、单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本单位在2021年度预算编制阶段,组织对2021008-乐市财政社[2021]28号,关于下达2021年基本公共卫生服务中央、市级补助资金项目等17个项目开展了预算事前绩效评估,对17个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效自评,2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件(第四部分)。
第三部分 名词解释
1. 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位世纪缴纳的职业年金支出。
14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位基本养老支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
15.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映用于死亡抚恤的支出。
16.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
17.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):指乡镇卫生院支出。
18.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):指指用于其他基层医疗卫生机构支出。
19.卫生健康支出(类)公立医院(款)妇幼保健医院(项):指妇幼保健医院支出。
20.卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项):指妇幼保健计划生育服务中心的支出。
21.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):指基本公共卫生服务支出。
22.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
23.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):指其他公共卫生支出。
24.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指其他计划生育事务支出。
25.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
26.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):指用于其他卫生健康方面的支出。
27.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
第四部分 附件
2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评
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主管部门及代码
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451640197
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实施单位
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四川省乐山市金口河区永和镇卫生院
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项目预算
执行情况
(万元)
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预算数:
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75.92
|
执行数:
|
75.92
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其中:
财政拨款
|
75.92
|
其中:
财政拨款
|
75.92
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其他资金
|
0.00
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其他资金
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0.00
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年度总体目标
完成情况
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预期目标
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目标实际完成情况
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完成2021008-乐市财政社[2021]28号,关于下达2021年基本公共卫生服务中央、市级补助资金支付工作
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完成2021008-乐市财政社[2021]28号,关于下达2021年基本公共卫生服务中央、市级补助资金支付工作
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年度绩效指标完成情况
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一级
指标
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二级
指标
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三级
指标
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预期指标值
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实际完成指标值
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完成
指标
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数量指标
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指标1:无
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无
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无
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质量指标
|
指标1:无
|
无
|
无
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时效指标
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指标1:完成时间
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2021年底
|
2021年底
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成本指标
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指标1:经费
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经费75.92万元
|
经费75.92万元
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效益
指标
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经济效益指标
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指标1:无
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社会效益 指标
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指标1:完成2021008-乐市财政社[2021]28号,关于下达2021年基本公共卫生服务中央、市级补助资金支付工作
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完成2021008-乐市财政社[2021]28号,关于下达2021年基本公共卫生服务中央、市级补助资金支付工作
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完成2021008-乐市财政社[2021]28号,关于下达2021年基本公共卫生服务中央、市级补助资金支付工作
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生态效益 指标
|
指标1:无
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可持续影响 指标
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指标1:无
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满意
度指标
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满意度
指标
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指标1:服务对象满意
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服务对象满意
|
服务对象满意
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附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
乐山市金口河区永和镇卫生院.XLS
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