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金口河区人民政府

关于区委组织部2021年部门预算编制的说明

发布日期:2021-01-28   信息来源:区委组织部  【字号:

第一部分2021年部门(单位)预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支预算总体情况

四、支出预算安排情况

五、财政拨款“三公”经费预算情况

六、机关运行经费支出情况

国有资产占有使用情况

预算绩效情况

名词解释

第二部分部门(单位)2021年预算公开报表

1部门收支总表

1-1收入预算表

1-2支出预算表

2财政拨款收支总表

2-1财政拨款收入预算表

2-2财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3基本支出预算表

4一般公共预算支出总表

4-1(1)一般公共预算支出表

4-1(2)一般公共预算支出表

4-1(3)一般公共预算支出表

4-1(4)一般公共预算支出表

4-2一般公共预算基本支出预算表

4-3一般公共预算项目支出预算表

5政府性基金预算表

6国有资本经营支出预算表

7社会保险基金预算表

8“三公”经费财政拨款预算表

9政府采购预算表

10部门整体支出绩效目标申报表

11项目绩效目标

关于
区委组织部2021年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

中共乐山市金口河区委组织部是中共乐山市金口河区委主管组织工作和干部工作的职能部门。主要职责是贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线,落实党中央、省委、市委的方针政策和区委的决策部署。一是负责全区党的组织体系、组织制度建设,负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理,指导开展党员教育培训工作。二是负责全区领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责区委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理,提出调整配备建议。负责全区优秀年轻干部队伍建设工作。三是负责管理全区公务员工作。牵头拟订和组织实施公务员管理政策,承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督等工作,指导公务员绩效管理工作。四是负责全区人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查,牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新,牵头推进校(院、企)地战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作,统筹实施重大人才工程和人才表扬奖励。五是负责全区干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查,负责区重点培训项目的策划、实施和管理,指导全区干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。六是负责全区干部监督工作的综合协调,制定和落实干部监督工作制度,组织开展对选人用人工作情况的监督检查,受理和办理有关问题举报,组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作。七是负责指导全区非公有制经济组织和社会组织党的建设工作。八是负责指导全区直属机关党的建设工作。九是负责离休干部和实职副县级以上退休干部的安置、管理、服务工作十是归口管理区委机构编制委员会办公室。十一是承担区委党建工作领导小组、区人才工作领导小组的日常工作。十二是负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。十三是完成区委交办的其他工作。

2021年重点工作任务:一是以庆祝建党100周年大庆为主线,开展好“我为群众办实事”“红心向党”“信仰之光”等主题活动。二是以高质量完成区乡村集中换届为根本,全力以赴抓好村(居)委会换届。三是以深化两项改革为关键,将治理能力提升摆在首位,分层分类全覆盖开展“党性、素能、学历、实战”提升培训。四是以全面推进乡村振兴战略为契机,大力实施组织领路、党员领跑“红领”工程,全力争取全省乡村振兴重点帮扶县,争创全省乡村振兴示范县,攻坚克难推动高质量发展。五是以深化基层治理为重点,坚持点面结合,全力搭建“治理联盟”,深化“十项行动”,坚持“治理项目”攻坚,推进“五治协同”。

二、部门概况

中共乐山市金口河区委组织部属于党政机关单位,其中有归口管理行政单位4个,参公事业单位1个、事业单位1个。主要包括:区直属机关工委、区委老干部局、区委非公有制经济组织和社会组织党工委、区公务员局、区委党员教育中心、区老干部活动中心。除区委组织部外,其他单位均非预算单位。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,2021区委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。2021区委组织部收支总预算450.4856万元。比上年收支预算总数减少116.6345万元,下降20.56主要是厉行节俭。

(一)收入预算情况

区委组织部2021年收入预算450.4856万元,其中:一般公共预算拨款收入450.4856万元,占100

(二)支出预算情况

区委组织部2021年支出预算450.4856万元,其中:基本支出228.3256万元,占50.68;项目支出222.16万元,占49.32

2021年支出预算450.4856万元包括:一般公共服务356.8464万元,社会保障和就业44.3640万元,卫生健康7.1952万元,农林水16.16万元,住房保障支出25.92万元。

四、支出预算安排情况

预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担组织事业发展相关工作。

基本支出,是用于保障部机关、归口管理单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障部机关、归口管理单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项组织业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面

(一)一般公共服务支出,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括:党建工作、远程教育、村级组织建设、教育培训等。

(二)社会保障和就业支出,主要用于机关及归口管理单位人员支出。

(三)卫生健康支出,主要用于机关及归口管理单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(四)农林水支出,主要用于高校毕业生到村任职补助、驻村帮扶工作、县级领导挂联帮扶资金等支出。

(五)住房保障支出,用于机关及归口管理单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、财政拨款“三公”经费预算情况

区委组织部2020年三公经费财政拨款预算数2万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费

2021年区委组织部未安排出国计划,故因公出国(境)经费支出为0元。

(二)公务接待费

2021年区委组织部安排公务接待费预算2万元,预计接待20批90人次,2020年预算持平。

(三)公务用车购置及运行维护费

2021年区委组织部安排公车运行维护费0万元,与2020年预算减少100%

六、机关运行经费支出情况

(一)2021年度,机关运行经费支出43.436万元,比上年增加10.044万元,增加30%,主要原因是人均公用经费标准调整。

(二)政府采购支出情况

2021年度,政府采购支出总额60万元,其中:政府采购货物支出20万元、政府采购服务支出40万元主要用于干部培训、复印机、空调设备、计算机、办公家具等。

七、国有资产占有使用情况

截至20211231日,区委组织部共有一般公务用车1辆;单价2万元以上通用打印设备1台;单价8万元以上档案专用设备2套。

八、预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2020年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标8个,涉及财政资金222.16万元,覆盖率达到100

九、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

8.教育(类)…(款)…(项):指……。

9.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

10.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

11.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:区委组织部2021年部门预算公开报表

区委组织部2021年部门预算公开报表.xlsx

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