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金口河区人民政府

区科协2021年预算公开

发布日期:2021-01-28   信息来源:区科协  【字号:

      

 

    第一部分   2021年部门(单位)预算编制的说明

    一、基本职能及主要工作

    二、部门概况

    三、收支预算总体情况

    四、支出预算安排情况

    五、财政拨款“三公”经费预算情况

    六、机关运行经费支出情况

    七国有资产占有使用情况

    八预算绩效情况

    九名词解释

    第二部分   部门(单位)2021年预算公开报表

    1  部门收支总表

    1-1  收入预算表

    1-2  支出预算表

    2  财政拨款收支总表

    2-1  财政拨款收入预算表

    2-2  财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

    3  基本支出预算表

    4  一般公共预算支出总表

    4-1(1)  一般公共预算支出表

    4-1(2)  一般公共预算支出表

    4-1(3)  一般公共预算支出表

    4-1(4)  一般公共预算支出表

    4-2  一般公共预算基本支出预算表

    4-3  一般公共预算项目支出预算表

    5  政府性基金预算表

    6  国有资本经营支出预算表

    7  社会保险基金预算表

    8  “三公”经费财政拨款预算表

    9  政府采购预算表

    10  部门整体支出绩效目标申报表

    11  项目绩效目标

关于乐山市金口河区科学技术协会

2021年部门预算编制的说明

 

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1、坚持党的领导,加强对科技工作者的政治引领,搭建区委、区政府和科技工作者的桥梁和纽带,推动全区科学技术事业发展。

2、开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,推动决策的科学化和民主化。

3、推动贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》,弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法。推广先进技术,开展青少年科学技术教育互动,提高全民科学文化素质。

4、 维护科学技术工作者的合法权益,表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐人才,促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。

5、协助开展继续教育和培训工作。

6、开展咨询服务,提出政策建议,促进科学技术成果的转化。

7、开展民间科学技术的交流活动,发展同科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

8、对所属区级学会、协会、研究会进行管理,对全区科协组织进行业务指导。

9、开展科技扶贫,大力推广农村实用技术,提高农村党员、基层干部和广大农民的科学文化素质。提升科普信息化水平、科技助力乡村振兴,以及服务创新驱动、院士专家工作站建设。

10、负责职责范围内的安全生产和职业健康,生态环境保护等工作。

11、承担区委、区政府交办的其他事项。

(二)2021年重点工作任务介绍

2021年,区科协将继续扎实推动省委十一届三次、四次全会、市委七届五次、六次全会和区委五次、六次全会决策部署和省科协九大精神落地落实,围绕我区中心工作,着力在引智融智上有新突破,在科普工作上有新成效,在服务科技工作者上有新举措,在组织和队伍建设上有新加强,动员和组织全区广大科技工作者为加快我区经济社会高质量发展贡献力量。

1、继续推进“天府科技云”平台注册应用工作

围绕市下目标任务,加大“天府科技云”平台宣传注册工作,指导科技工作者、企事业单位、城乡群众积极上传科技科普所需所能。

2、做好科普宣传工作

继续贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》,广泛开展群众性、社会性、经常性科普活动。针对科学素质重点人群的需求和特点,开展贴近实际、贴近生活、贴近群众的特色亮点活动。

3、做好乡村振兴工作

大力开展科技普及培训,做好农村人才振兴工作。

4、继续推进青少年科技教育工作

组织参加乐山市第二十届青创大赛工作、乐山市第七届机器人大赛,加强对学校科技辅导员的培训,组织各中小学校科技辅导员参加省市举办的专题培训,提高科技辅导员的教学水平。

5、做好农村创新创业人才培育工作

指导我区农村乡土人才做好参加省市“农村乡土人才创新创业大赛”,推进我区农业科技创新热潮,树立农村创新创业典型,培育现代职业农民。

6、加强科协组织自身建设

努力加强“开放型、枢纽型、平台型”科协组织建设,真正把科协组织建设成党领导下的、具有强大生机和活力的、团结联系广大科技工作者的人民团体。加强科协干部队伍能力素质提升和工作作风转变,加大干部培训力度,不断提高科协干部队伍的综合素质和能力。

二、部门概况

区科协属于一级预算单位,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,2021区科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入一般公共预算拨款收入;支出包括:科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出农林水支出、住房保障支出。2021区科协收支总预算82.49万元。比2020年收支预算总数增加6.66万元,增加8.78%,主要是新增工作人员1名。2021年1月,区科协调入1名政府老雇员,工资性预算增加。

(一)收入预算情况  

区科协2021年收入预算82.49万元,一般公共预算拨款收入82.49万元,占100%。  

(二)支出预算情况  

区科协2021年支出预算82.49万元,其中:基本支出72.57万元,占87.97%;项目支出9.92元,占12.03%。

2021年支出预算82.49万元包括:科学技术支出60.96万元,社会保障和就业支出9.57万元,卫生健康支出2.36万元,农林水支出1.92万元,住房保障支出7.67

四、支出预算安排情况

区科协预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担科普事业发展相关工作。  

基本支出,是用于保障区科协机关机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)科学技术支出,主要用于单位人员工资、日常运转以及为工作需要而安排的年度项目支出,主要包括:科普工作经费、各类运转经费

)社会保障和就业,主要用于单位社会保障缴费。

卫生健康支出,主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

)住房保障支出,用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

(五)农林水支出,主要用于单位开展脱贫攻坚和乡村振兴工作。

五、财政拨款“三公”经费预算情况

区科协2021“三公”经费财政拨款预算数0.25万元,其中:因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费0.25万元,公务用车购置及运行维护费0.00万元。

(一)因公出国(境)经费

2021区科协无出国计划,未安排经费预算。

(二)公务接待费

2021区科协安排公务接待费预算0.25万元,预计接待4批,共28人,较2020年预算减少16.67%

(三)公务用车购置及运行维护费

2021区科协未安排公车购置及运行维护费

六、机关运行经费支出情况

(一)2021年度,区科协机关运行经费支出13.12万元,比上年增加4.18万元,增长46.76%,主要原因是新增工作人员

(二)政府采购支出情况

2021年度,区科协政府采购支出总额0.30万元,其中:政府采购货物支出0.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购打印机1台

七、国有资产占有使用情况
  截至202012月31日,区科协无公有车辆。
  八、预算绩效情况
  按照预算绩效管理要求,本部门对2021年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标2个,涉及财政资金9.92万元,覆盖率达到100%。

九、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.科学技术支出,206(类)01(款)01(项):指行政运行;206(类)07(款)02(项):指科普活动。

9.社会保障和就业支出208(类)05(款)05(项):指职工基本养老保险208(类)05(款)06(项):指职业年金;208(类)99(款)01(项):指其他用于社会保障和就业方面的支出。。

10.医疗卫生与计划生育支出210(类)11(款)01(项):指行政单位医疗。

11.社会保障和就业支出221(类)02(款)01(项):指住房公积金。

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:区科协2021年预算公开表.xlsx

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