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公开时间:2021年10月15日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能
1、贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准;建立健全统计信用体系,组织开展统计执法,检查监督统计违法行为;草拟全区统计规范性文件,制定全区统计政策、规划及地方统计制度、统计标准;审批各乡镇、各部门的地方调查项目;组织领导和协调全区统计工作,负责各乡镇、各部门统计工作目标考核和全社会统计管理。
2、建立健全全区国民经济核算体系,组织实施全区国民经济核算制度,核算全区地区生产总值,整理提供国民经济核算资料,开展分析研究。
3、组织实施全区农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查,建立健全全区经济社会发展监测评价制度及指标体系,对重点区域和重要领域实施监测评价,牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业等全区基本统计资料。
4、组织实施全区人口普查、经济普查、农业普查、重大国情国力专项调查、投入产出调查以及社情民意调查。
5、建立健全全区统计数据质量审核、监控和评估制度,依法对我区各乡镇、各部门重要统计数据进行审核、监控和评估,组织指导统计基层基础建设。
6、对全区国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测,定期发布全区经济社会发展情况的统计信息,向区委、区政府及有关部门提供统计咨询建议,向社会公众提供统计信息服务;积极推进生态文明建设和绿色发展统计工作。
7、协助做好统计职称资格考评工作。
8、负责全区统计信息化管理,建立健全和管理全区基本单位名录库,牵头构建全区统计信息化网络体系。
9、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作;按照行政审批、综合执法等方面的相关要求,做好有关工作。
10、承办区委、区政府交办的其他事项。
(二)2020年重点工作完成情况
1、认真抓好常规统计工作。以提高数据质量为核心,进一步加大统计数据审核力度,提高统计数据的客观性、准确性和权威性,维护政府统计的公信力。高质量地完成2019年统计年报和2020年各项定期统计报表工作。
2、加强统计法治建设。大力宣传《统计违法违纪处分条例》和新《统计法》等统计法律法规,加大对违法案件的查处。
3、提升统计分析深度。围绕经济运行情况加大统计调查,及时为区委、区政府宏观决策提供优质服务。
4、按时完成各项调查。按照时间截点,完成第七次全国人口普查和脱贫攻坚调查,开展劳动力调查、粮食测产工作、城乡居民收支调查等工作。
5、完成区委、区政府交办的其它工作。
二、机构设置
乐山市金口河区统计局下属二级单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个。
纳入乐山市金口河区统计局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括乐山市金口河区普查中心。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计606.68万元。与2019年相比,收入增加31.58万元,增长11.62%;支出增加31.4万元,增长11.55%。主要变动原因是开展第七次人口普查和脱贫攻坚调查两项专项普查活动。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计303.43万元,其中:一般公共预算财政拨款收入303.43万元,占100.00%。政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计303.25万元,其中:基本支出170.89万元,占56.35%;项目支出132.36万元,占43.65%。上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计606.68万元。与2019年相比,财政拨款收入增加31.58万元,增长11.62%;支出增加31.4万元,增长11.55%。主要变动原因是开展第七次人口普查和脱贫攻坚调查两项专项普查活动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出303.25万元,占本年支出合计的100.00%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加38.93万元,增长14.73%。主要变动原因是2020年开展第七次人口普查和脱贫攻坚调查两项专项普查活动。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出303.25万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出257.76万元,占85.00%;社会保障和就业(类)支出16.53万元,占5.45%;卫生健康支出4.13万元,占1.36%;住房保障支出14.03万元,占4.63%;农林水支出10.80万元,占3.56%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年般公共预算支出决算数为303.25万元,完成预算100%。其中:
1.一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项): 支出决算为136.20万元,完成预算100%。
2.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项): 支出决算为64.98万元,完成预算100%。
3.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项): 支出决算为51.76万元,完成预算100%。
5.一般公共服务(类)统计信息事务(款)其它统计信息事务支出(项): 支出决算为4.81万元,完成预算100%。
6.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项): 支出决算为10.64万元,完成预算100%。
7.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项): 支出决算为5.31万元,完成预算100%。
8.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为0.58万元,完成预算100%。
9.卫生健康(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为4.13万元,完成预算100%。
10.农林水支出(类)扶贫(款)其它扶贫支出(项):支出决算为10.80万元,完成预算100%。
11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为14.03万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出303.25万元,其中:
人员经费153.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
商品和服务支出经费17.17万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.05万元,完成预算100%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.05万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2019年增加0万元,增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.05万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0.17万元,增长5.90%。主要原因是2020年下乡、出差次数增加,导致用车频次增加,费用上涨。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出3.05万元。主要用于脱贫攻坚帮扶;第七次全国人口普查、脱贫攻坚调查期间到各调查点开展指导工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加0万元,增长0%。其中:
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。
外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2020年,机关运行经费支出17.17万元,比2019年减少23.36万元,减少57.64%。主要原因是2019年劳务费21.82万元,2020年无劳务费;其他交通费减少1.15万元。
(二)政府采购支出情况
2020年,区统计局无政府采购支出。
(三)国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日,统计局共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求,区统计局在年初预算编制阶段,组织“城乡居民收支调查经费、社情民意调查工作经费”、“金口河区第七次全国人口普查专项经费、第四次经济普查专项经费”“划拨乐山市人口“两员”补助经费”“脱贫攻坚帮扶工作专项经费(第一书记下乡补贴)”4个项目开展了预算事前绩效评估,对4个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取4个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,2020年,乐山市金口河区统计局按照国家法律法规加强预决算管理,不断完善内控制度,较好地完成了2020年部门预算和决算工作,能够按照财政部门批复的预决算组织实施,并取得了较好的预算执行效果。2020年财务管理健全规范,没有发生违法违规现象,综合以上各项指标,本部门整体支出绩效自评结果为良好。
1. 项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“城乡居民收支调查经费、社情民意调查工作经费”、“金口河区第七次全国人口普查专项经费、第四次经济普查专项经费”“划拨乐山市人口“两员”补助经费”“脱贫攻坚帮扶工作专项经费(第一书记下乡补贴)”4个项目绩效目标实际完成情况。
(1)“城乡居民收支调查经费、社情民意调查工作经费”项目,绩效目标完成情况综述。项目全年预算数64.99万元,执行数为64.99万元,完成预算的100%。通过项目实施,通过对记账户进行收支数据采集、汇总、分析等,完成城乡居民收支调查,记账户按时完成月报、季报、年报等。记账户通过记账能向国家提供相关数据,且在一定程度上反映自己的生活水平。建立畅通、科学、快捷、公正的调查渠道为党政倾听民意,集中民智,科学决策服务。以“反映社情民意、构建和谐社会”为宗旨,及时快捷地了解民意、掌握舆情,将政府需要、民意心声和社会需求有机结合起来,在百姓和政府之间架起一座信息沟通桥梁,为领导科学决策提供重要参考依据。发现的主要问题:城乡居民记账补贴发放不及时。下一步改进措施:加强与区财政部门沟通,确保资金及时拨付到位。
(2)“脱贫攻坚帮扶工作专项经费(第一书记下乡补贴)”项目,绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.8万元,执行数为10.8万元,完成预算的100%。通过项目实施,做到“帮扶要精准、增收要稳定、保障要到位、脱贫要真实、群众要满意”的要求,保障了脱贫攻坚工作顺利开展。发现的主要问题:预算编制及项目核算的精细程度不高。下一步改进措施:提高预算编制及项目核算的精细化程度。
(3)“金口河区第七次全国人口普查专项经费、第四次经济普查专项经费”项目,绩效目标完成情况综述。项目全年预算数51.76万元,执行数为51.76万元,完成预算的100%。通过项目实施,组织普查员入户访问登记、普查表的审核、编码,检查登记工作进度,完成乡镇表和行政村联网直报、复查验收普查数据,制定事后质量抽查方案,实施事后质量抽查,完成数据录入,数据质量、普查数据的审核汇总、数据质量评估、数据的分析、主要数据的发布和普查资料的编印。全面调查所在区域第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益,了解产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状以及各生产要素的构成,摸清全部法人单位资产负债状况和新兴产业发展情况。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。
(4)“划拨乐山市人口普查“两员”补助经费”项目,绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.00万元,执行数为4.81万元,完成预算的96.2%。通过项目实施,主要为了全面查清我区人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况,为完善人口发展战略和政策体系,促进人口长期均衡发展,科学制定国民经济和社会发展规划,推动经济高质量发展,开启全面建设社会主义现代化国家新征程,向第二个百年奋斗目标进军,提供科学准确的统计信息支持。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。
项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
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项目名称
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脱贫攻坚帮扶工作专项经费(第一书记下乡补贴)
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预算单位
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乐山市金口河区统计局
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预算执行情况(万元)
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预算数:
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10.8万元
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执行数:
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10.8万元
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其中-财政拨款:
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10.8万元
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其中-财政拨款:
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10.8万元
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其它资金:
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0万元
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其它资金:
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0万元
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年度目标完成情况
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预期目标
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实际完成目标
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通过项目实施,提高群众的致富能力,帮助贫困户实现稳定脱贫,巩固了脱贫成果,助推乡村振兴。
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有效提高了群众的致富能力,帮助贫困户实现稳定脱贫,巩固了脱贫成果,为新农村建设提供了支撑,助推乡村振兴。
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绩效指标完成情况
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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预期指标值(包含数字及文字描述)
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实际完成指标值(包含数字及文字描述)
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项目完成指标
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每周深入联系村开展工作。
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每周联系村开展工作不少于1次
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效益指标
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积极宣传政策,帮助申领小型励志奖等。
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激发脱贫内生动力,增加家庭收入。
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满意度指标
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用心、用情、用力开展帮扶工作,提高群众满意度、认可度。
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进一步提高了群众对脱贫攻坚工作的满意度和认可度。
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项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
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项目名称
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城乡居民收支调查经费、社情民意调查工作经费
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预算单位
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乐山市金口河区统计局
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预算执行情况(万元)
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预算数:
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64.99万元
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执行数:
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64.99万元
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其中-财政拨款:
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64.99万元
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其中-财政拨款:
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64.99万元
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其它资金:
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0万元
|
其它资金:
|
0万元
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年度目标完成情况
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预期目标
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实际完成目标
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通过项目实施,完成社情民意调查工作;完成城乡居民收支工作。
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通过项目实施,完成社情民意调查工作;完成城乡居民收支工作。
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绩效指标完成情况
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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预期指标值(包含数字及文字描述)
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实际完成指标值(包含数字及文字描述)
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项目完成指标
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完成社情民意调查工作
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完成社情民意调查工作
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效益指标
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了解民情,及时处理问题
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了解民情,及时处理问题
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满意度指标
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群众满意度100%
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群众满意度100%
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项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
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项目名称
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金口河区第七次全国人口普查专项经费、第四次经济普查专项经费
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预算单位
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乐山市金口河区统计局
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预算执行情况(万元)
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预算数:
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51.76万元
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执行数:
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51.76万元
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其中-财政拨款:
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51.76万元
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其中-财政拨款:
|
51.76万元
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其它资金:
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0万元
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其它资金:
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0万元
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年度目标完成情况
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预期目标
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实际完成目标
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通过项目实施,完成我区第七次全国人口普查入户采集工作;完成第四次经济普查资料编制工作。
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完成我区第七次全国人口普查入户采集工作,发布第七次全国人口普查公报,编制四经普年鉴。
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绩效指标完成情况
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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预期指标值(包含数字及文字描述)
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实际完成指标值(包含数字及文字描述)
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项目完成指标
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全面开展入户工作。
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全面开展入户工作。
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效益指标
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全面查清我区人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况。
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全面查清我区人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况。
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满意度指标
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用心、用情、用力登记工作,提高群众满意度、认可度。
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进一步提高了群众对普查工作的满意度和认可度。
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项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
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项目名称
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划拨乐山市人口普查“两员”补助经费
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预算单位
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乐山市金口河区统计局
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预算执行情况(万元)
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预算数:
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5.00万元
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执行数:
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4.81万元
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其中-财政拨款:
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5.00万元
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其中-财政拨款:
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4.81万元
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其它资金:
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0万元
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其它资金:
|
0万元
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年度目标完成情况
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预期目标
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实际完成目标
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通过项目实施,提高普查员工作积极性。
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提高普查员工作积极性。
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绩效指标完成情况
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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预期指标值(包含数字及文字描述)
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实际完成指标值(包含数字及文字描述)
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项目完成指标
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全面开展入户登记工作。
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全面开展入户登记工作。
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效益指标
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提高普查员工作积极性。
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提高普查员工作积极性。
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满意度指标
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用心、用情、用力开展普查工作,提高群众满意度、认可度。
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进一步提高了群众对普查工作的满意度和认可度。
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《乐山市金口河区统计局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。
本部门自行组织对“脱贫攻坚帮扶工作专项经费(第一书记下乡补贴)”项目开展了绩效评价,《脱贫攻坚帮扶工作专项经费(第一书记下乡补贴)项目2020年绩效评价报告》见附件(附件2)。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、科学技术(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):指单位的基本支出。
10.科学技术(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项): 指其他用于科学技术管理事务方面的支出。
11.科学技术(类)科学技术普及(款)科普活动(项): 指用于开展科普活动的支出。
12.科学技术(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):指其他用于科学技术普及方面的支出。
13.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指其他用于科技方面的支出。
14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
15.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
22.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫(项):指其他用于扶贫方面的支出。
27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
乐山市金口河区统计局
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门(单位)概况
(一)机构组成
乐山市金口河统计局是对国民经济和社会发展情况进行统计调查、统计分析,提供统计资料,实行统计监督的国家机构机关,机构由办公室、综合统计股2个股室和普查中心1个下属二级单位组成。
(二)机构职能
1.贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准;建立健全统计信用体系,组织开展统计执法,检查监督统计违法行为;草拟全区统计规范性文件,制定全区统计政策、规划及地方统计制度、统计标准;审批各乡镇、各部门的地方调查项目;组织领导和协调全区统计工作,负责各乡镇、各部门统计工作目标考核和全社会统计管理。
2.建立健全全区国民经济核算体系,组织实施全区国民经济核算制度,核算全区地区生产总值,整理提供国民经济核算资料,开展分析研究。
3.组织实施全区农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查,建立健全全区经济社会发展监测评价制度及指标体系,对重点区域和重要领域实施监测评价,牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业等全区基本统计资料。
4.组织实施全区人口普查、经济普查、农业普查、重大国情国力专项调查、投入产出调查以及社情民意调查。
5.建立健全全区统计数据质量审核、监控和评估制度,依法对我区各乡镇、各部门重要统计数据进行审核、监控和评估,组织指导统计基层基础建设。
6.对全区国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测,定期发布全区经济社会发展情况的统计信息,向区委、区政府及有关部门提供统计咨询建议,向社会公众提供统计信息服务;积极推进生态文明建设和绿色发展统计工作。
7.协助做好统计职称资格考评工作。
8.负责全区统计信息化管理,建立健全和管理全区基本单位名录库,牵头构建全区统计信息化网络体系。
9.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作;按照行政审批、综合执法等方面的相关要求,做好有关工作。
10.承办区委、区政府交办的其他事项。
(三)人员概况
区统计局现有编制12个,其中:行政编制5个,工勤编制1个,事业参公编制6个。截止2020年末财政实际供养人数在职10人,机关人员4人,工勤人员1人,参公5人。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况
2020年收入合计303.43万元,其中:一般公共预算财政拨款收入303.43万元,占100.00%。
(二)部门财政资金支出情况
2020年本年支出合计303.25万元,其中:基本支出170.88万元,占56.35%;项目支出132.37万元,占43.65%。
三、部门整体预算绩效管理情况
(一)部门预算管理
按照区财政局部门预算编制通知要求,按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中,认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况,正确编制人员经费和公用经费等,做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目,及时上报预算股进行审核,对所编制的预算予以调整通过。
(二)结果应用情况
一是将绩效评价结果与预算编制结合。对绩效评价结果较好的,预算安排是给予支持和激励;对绩效评价发现问题、达不到绩效目标或评价结果价差的,根据情况相应减少项目预算。二是将绩效评价结果与日常预算管理结合。不断探索建立绩效评价结果反馈整改机制,对绩效评价过程中发现的问题和漏洞,作为本部门改进预算管理的重要依据。
四、评价结论及建议
(一)评价结论
2020年,区统计局在县委、县政府的正确领导下,我们紧紧围绕年度目标任务,团结拼搏,锐意进取,扎实工作,全面完成了各项工作任务。认真地完成了2020年部门预算和决算汇总工作,能够按照财政部门批复的预算组织实施。2020年财务管理健全规范,没有发生违法违规现象,合理使用项目资金。评价得分100分。我们将在以后的工作中加强预算管理,严格控制各项经费的开支,提高经费的使用效率。
(二)存在问题
1、财务人员业务水平有待进一步提升。
2、因调查项目时间安排等原因,导致预算执行进度较慢。
3、由于上级交办任务的突发性,一些无法预计和列入年初预算的项目支出,需要在年度中间进行预算追加和调整。
(三)改进建议
1、加强对基层财务人员的培训,全面提升财务人员的业务能力和综合素质。
2、在日常预算管理过程中,进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。做好资金统筹规划,提前谋划资金使用情况,及时拨付。科学合理编制预算,严格执行预算。
附件2
脱贫攻坚帮扶工作专项经费(第一书记下乡补贴)2020年绩效评价报告
一、项目概况
(一)项目基本情况
精准脱贫工作是当前重要的战略任务、宏大的民生工程、最紧迫的政治责任。2020年,我局财政预算用于脱贫攻坚办工作经费10.80万元,用于日常工作经费支出。
(二)项目绩效目标
以“村出列、户脱贫”为总目标,争取做到“帮扶要精准、增收要稳定、保障要到位、脱贫要真实、群众要满意”的要求。
(三)项目自评步骤及方法
全面分析和综合评价2020年我局脱贫攻坚帮扶经费项目绩效评价的使用情况,评价我局在脱贫攻坚帮扶工作的质量和成效。
二、项目资金申报及使用情况
(一)项目资金申报及批复情况
该项目资金申报10.80万元、批复10.80万元,无预算调整。
(二)资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。项目全年预算数10.80万元,项目资金来自区财政资金。
2.资金到位。项目全年预算数10.80万元,批复数为10.80万元。项目资金来自区财政资金,资金到位率100%,到位及时。
3.资金使用。本项目全年支出数10.80万元。资金开支范围主要为差旅费9.00万元、生活补助1.80万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等严格按照上级部门要求发放,未人为提高标准。资金支付与预算相符。
(三)项目财务管理情况
该项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理都是根据项目资金管理办法,严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
(一)项目组织架构及实施流程
项目由区统计局组织实施,负责项目的组织、协调、管理、监督,确保项目按计划高质量、高标准完成任务。采取单位干部职工结对帮扶,驻村工作队、第一书记全脱产帮扶,确保脱贫成效。
(二)项目管理情况
为保证项目的顺利实施,建立健全责任机制,落实任务分工,强化职责,密切配合。严格按照会计制度进行财务核算和财务管理,做到财务处理及时、会计核算规范。
(三)项目监管情况
实行专款专用,加强对资金使用情况的管理、检查和监督,杜绝挤占、截留、挪用等现象发生,确保项目资金安全有效,提高资金使用效益。
四、项目绩效情况
(一)项目完成情况
深入开展走访,及时收集群众诉求,解决或者向上级部门反馈群众诉求;宣传各类惠民政策;了解生产、生活情况,帮助制定生产规划,提高生活质量。
(二)项目效益情况
社会效益方面,通过脱贫攻坚帮扶工作,提高了群众生活质量。
经济效益方面,宣传惠民政策,让群众能及时享受政策,减少生活开支,提高了收入。
满意度方面,根据帮扶责任人、帮扶单位平时帮扶工作,群众生活质量有了提高,通过谈心谈话,拉近了干群关系,帮扶对象对脱贫攻坚帮扶工作满意。
可持续效益方面,宣传政策,激发脱贫、为美好生活奋斗的内生动力;明白勤劳才能致富,通过努力,生活一步步走向美好。
五、评价结论及建议
(一)评价结论
围绕绩效评价指标体系,区统计局绩效评价工作小组对该项目绩效进行了客观、公正的评价,最终自评结果为优。2020年预期工作目标全部完成。。
(二)存在的问题
无。
(三)相关建议
无。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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