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金口河区人民政府

2019年度 四川省乐山市金口河区工商业联合会部门决算

发布日期:2020-09-01   信息来源:区工商联  【字号:

2019年度

四川省乐山市金口河区工商业联合会部门决算



目  录


第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置6

第二部分部门决算情况说明7

一、入支出决算总体情况说明7

二、入决算情况说明7

三、出决算情况说明7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明9

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明10

八、政府性基金预算支出决算情况说明11

九、有资本经营预算支出决算情况说明11

十、其他重要事项的情况说明11

第三部分词解释17

四部分附件19

附件120

附件223

五部分附表29

一、收入支出决算总表29

二、收入决算表29

三、支出决算表29

四、财政拨款收入支出决算总表29

五、财政拨款支出决算明细表29

六、一般公共预算财政拨款支出决算表29

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表29

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表29

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表29

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表29

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表29

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表29

十三、国有资本经营预算支出决算表29

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。一是参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商,参政议政,民主监督。二是引导会员积极参加国家经济建设,推动社会主义市场经济体制逐步完善,促进社会全面进步。三是做工商界代表人士政治安排的推荐工作。四是在非公有制经济人士中,宣传、贯彻党和国家的方针政策,加强思想政治工作,推动企业文化建设,引导会员做中国特色社会主义事业的建设者。五是代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议。六是引导会员积极参与“光彩事业”。七是为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。八是开展工商专业培训,帮助会员改进经营管理,完善财会管理,提高生产技术和产品质量。九是组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会,组织会员出国、出境考察访问,帮助会员开拓国内、国际市场。十是增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊,促进经济、技术和贸易合作。十一是办好会办企业、事业。十二是承办政府和有关部门的委托事项

(二)2019年重点工作完成情况。2019年,我单位把握工商联统战性、经济性和民间性三大特征开展工作,紧扣“两个健康”工作主题,强化思想政治引领,加强自身组织建设,优化营商环境,深化精准扶贫,积极服务全区民营经济健康发展,年度工作扎实有效。一是高标准严要求,创建全国“五好”县级工商联。制定了《金口河区工商联2019年“五好”县级工商联创建方案》,推动了“五好”县级工商联创建工作,做好了全国“五好”县级工商联创建工作,我单位被评为2018—2019年度全国五好县级工商联。二是搭建平台,强化服务。积极搭建融资平台,解决民营企业融资难、融资贵问题,达成意向性贷款金额近8000万元,实际贷款金额9000万元,区宏祥菌业公司与中虹源集团达成总金额5000万元的合作协议;“初心永驻.奋进小康”扶贫日活动中各企业扶贫166.2万元,超额完成区委、区政府下达目标66.2万元;协调25家企业与我区25个行政村签订帮扶协议,比目标计划超出11个村;捐款捐物共计102万元,比目标计划超出70万元。三是营造良好的营商环境。搞好企业法治培训、规避风险讲座等工作,为民营企业办理、办结案件共5件;形成《乐山市金口河区工商业联合会(商会)关于主席办公会提出企业发展建议的报告》;收集问题16个,形成调研报告一篇上报市工商联和区委统战部;开展全区副科级以上实职领导干部和区内骨干企业200余人参加的《当前宏观经济形势分析》专题辅导报告驻村帮扶工作成效显著。协助村两委制定《灯塔村2019年脱贫攻坚发展规划》;协调解决资金9.8万元,帮扶村社会公益事业开展和疑难问题解决,争取5万元对口帮扶资金用于灯塔村3.4组断头路的修建;整改完成卷内问题8个、卷外问题32个。五是百企帮百村工作成效显著。引导全区32家企业与41个村开展结对帮扶帮扶,投入近1000万元用于发展生产、300余万元用于基础设施建设,各类技术培训40余次近1万人(次),提供就业岗位430余个;争取沙湾工商联为吉星小学捐赠1万元音乐器材,为灯塔村捐资用于组级道路修建10万元。

二、构设置

2019年末,我单位独立编制(核算)机构1个,与去年相比没有变化。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计110.83万元。与2018年相比,收、支总计各减少1.51万元,下降1.34%。主要变动原因:本年度项目与上年度相比减少(人员经费增加项目经费减少的差额)。

二、入决算情况说明

2019年本年收入合计110.83万元,其中:一般公共预算财政拨款收入110.79万元,约占100;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0;事业收入0万元,占0;经营收入0万元,占0;附属单位上缴收入0万元,占0;其他收入约为0.04万元,约占0

三、出决算情况说明

2019年本年支出合计110.83万元,其中:基本支出99.61万元,占89.88;项目支出11.22万元,占10.12;上缴上级支出0万元,占0;经营支出0万元,占0;对附属单位补助支出0万元,占0

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计110.79万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少1.5万元,下降1.34%。主要变动原因:本年度项目与上年度相比减少(人员经费增加项目经费减少的差额)。

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出110.79万元,约占本年支出合计的100。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少1.5万元,下降1.34。主要变动原因:本年度项目与上年度相比减少(人员经费增加项目经费减少的差额)。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出110.79万元,主要用于以下方面一般公共服务支出82.61万元,占74.56社会保障和就业支出11.28万元,占10.18卫生健康支出2.62万元,占2.37农林水支出6.22万元,占5.61住房保障支出8.06万元,占7.28

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为110.79万元,完成预算100。其中:

1.一般公共服务支出民主党派及工商联事务行政运行支出:支出决算为77.64万元,完成预算100

2.一般公共服务支出民主党派及工商联事务参政议政支出:支出决算为5万元,完成预算100

3.社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位养老保险缴费支出支出决算为7.48万元,完成预算100

4.社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出:支出决算为3.45万元,完成预算100

5.社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出:支出决算为0.35万元,完成预算100

6.卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗支出决算为2.62万元,完成预算100

7.农林水支出扶贫其他扶贫支出:支出决算为6.22万元,完成预算100

8.住房保障支出住房改革支出住房公积金:支出决算为8.06万元,完成预算100

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出99.57万元,其中:

人员经费90.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费8.85万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为3.33万元,完成预算87.11,决算数小于预算数的主要原因是加强车辆管理。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0;公务用车购置及运行维护费支出决算3.33万元,占100;公务接待费支出决算0万元,占0。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年持平。主要原因是没有安排因公出(境)事项。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.33万元,完成预算95.14公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.54万元,下降13.95。主要原因是加强车辆管理。

其中:公务用车购置支出0万元。截至2019年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

公务用车运行维护费支出3.33万元。主要用于工商联各项业务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元,完成预算0公务接待费支出决算与2018年持平。

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次,0人次(包括陪同人员)共计支出0万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,本部门机关运行经费支出8.85万元,比2018年减少0.4万元,下降4.35。主要原因是上年度下半年调入1人使本年度伙食费与上年度比增加了。

(二)政府采购支出情况

2019年,本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年1231日,本部门共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,组织对2项目开展了预算事前绩效评估,对2个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看立足新时代、把握新要求,牢牢把握工商联统战性、经济性和民间性三大特征开展工作,紧扣“两个健康”工作主题,强化思想政治引领,加强自身组织建设,优化营商环境,深化精准扶贫,积极服务全区民营经济健康发展,年度工作扎实有效。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映调研考察非公企业经费项目、脱贫攻坚帮扶工作专项经费项目2个项目绩效目标实际完成情况。调研考察非公企业经费的保障,有效保障我单位把握好了工商联统战性、经济性和民间性三大特征,发挥好了工商联联系非公有制企业的桥梁、纽带和助手作用,积极服务于全区民营经济健康发展脱贫攻坚帮扶工作经费、全覆盖走基层送温暖活动经费的保障,为金口河2019年脱贫攻坚贡献了力量,进一步巩固了帮扶成效。

1)调研考察非公企业经费项目绩效目标完成情况综述:营造了良好的营商环境,有效推动了全区民营经济的健康发展。项目全年预算数5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了金口河工商联“桥梁”“纽带”和参谋助手作用的有效发挥,协调了政府和企业之间的关系,全力为非公有制经济提供了优质服务。发现的主要问题:经费不足。下一步改进措施:积极沟通协调,争取支持。

2)脱贫攻坚帮扶工作经费项目绩效目标完成情况综述:做好脱贫攻坚工作。项目全年预算数6.22万元,执行数为6.22万元,完成预算的100%。通过项目实施,有保障了脱贫攻坚工作的有序开展,确保了全区高质量脱贫帮扶工作。发现的主要问题:帮扶工作方法简单,点子少。下一步改进措施:开动脑筋,多方学习,细化措施,积极投入到扶贫工作中。

项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

调研考察非公企业经费

预算单位

金口河区工商业联合会

预算执行情况(万元)

预算数:

5

执行数:

5

其中-财政拨款:

5

其中-财政拨款:

5

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

对非公企业、合作社考察调研、收集问题。

有效保障我单位把握好了工商联统战性、经济性和民间性三大特征,发挥好了工商联联系非公有制企业的桥梁、纽带和助手作用,积极服务于全区民营经济健康发展。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

考察调研非公企业

规模上企业覆盖率100%

覆盖率100%

项目完成指标

数量指标

搭建平台,企业融资

13000万元

140000万元

项目完成指标

数量指标

搭建平台,协调企业扶贫

66.2万元

166.2万元

项目完成指标

质量指标

考察调研

调研文章1篇

完成调研文章1篇

效益指标

质量指标

“五好”县级工商联创建

做好全国“五好”县级工商联创建工作

被评为2018—2019年度全国五好县级工商联

效益指标

社会效益指标

民营企业发展作用

积极服务全区民营经济健康发展做好。

营造了良好的营商环境,有效推动了全区民营经济的健康发展。

满意度指标

满意度指标

满意度

大于或等于98%

100%

项目支出绩效目标完成情况表
(2019年度)

项目名称

脱贫攻坚等扶贫经费

预算单位

金口河区工商业联合会

预算执行情况(万元)

预算数:

6.22

执行数:

6.22

其中-财政拨款:

6.22

其中-财政拨款:

6.22

其它资金:

0

其它资金:

0

做好脱贫攻坚工作。

有效保障了脱贫工作的有序开展,确保了全区高质量脱贫帮扶工作。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

精准扶贫对象(贫困户)

8户

8户

项目完成指标

质量指标

县级领导挂联帮和精准扶贫工作情况

100%

100%

项目完成指标

时效指标

帮扶覆盖时间

2019全年

2019全年

效益指标

社会效益

指标

扶贫情况

帮扶对象全部脱贫。

全部高质量脱贫。

满意度指标

满意度指标

帮扶对象满意度

100%

100%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《四川省乐山市金口河区工商业联合会2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对调研考察非公企业经费项目、脱贫攻坚帮扶工作专项经费项目开展了绩效评价,《调研考察非公企业经费项目2019年绩效评价报告》、《脱贫攻坚帮扶工作专项经费项目2019年绩效评价报告》见附件。

第三部分词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行账户利息收入。

3年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5一般公共服务支出民主党派及工商联事务行政运行反映行政单位的基本支出。

6一般公共服务支出民主党派及工商联事务参政议政反映各民主党派参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

7.社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出反映除其他用于社会保障和就业方面的支出。

10医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

11农林水支出扶贫其他扶贫支出反映其他用于扶贫方面的支出。

12.住房保障支出住房改革支出住房公积金反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四部分附件

附件1

四川省乐山市金口河区工商业联合会

部门2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。本部门独立编制(核算)机构1个,与去年相比没有变化。

(二)机构职能。一是参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商,参政议政,民主监督。二是引导会员积极参加国家经济建设,推动社会主义市场经济体制逐步完善,促进社会全面进步。三是做工商界代表人士政治安排的推荐工作。四是在非公有制经济人士中,宣传、贯彻党和国家的方针政策,加强思想政治工作,推动企业文化建设,引导会员做中国特色社会主义事业的建设者。五是代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议。六是引导会员积极参与“光彩事业”。七是为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。八是开展工商专业培训,帮助会员改进经营管理,完善财会管理,提高生产技术和产品质量。九是组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会,组织会员出国、出境考察访问,帮助会员开拓国内、国际市场。十是增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊,促进经济、技术和贸易合作。十一是办好会办企业、事业。十二是承办政府和有关部门的委托事项

(三)人员概况。2019年末,我单位共有财政供养人数5人,其中在职4人,内退1人,与2018年相比无变动。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。2019年财政拨款收入总计110.79万元。与2018年相比,财政拨款收入总计减少了1.5万元,下降1.34。主要变动原因:本年度项目与上年度相比减少(人员经费增加项目经费减少的差额)。

(二)部门财政资金支出情况。2019年财政拨款支出总计110.79万元。与2018年相比,支出总计减少了1.5万元,下降1.34。主要变动原因:本年度项目与上年度相比减少(人员经费增加项目经费减少的差额)。三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

我局严格预决算管理规定和要求,按照“统筹兼顾、保证重点,量入为出、收支平衡,真实合法、精细高效”的原则,认真办理预决算事项,在预决算编制中做到了收支数额准确,内容完整,报送及时。

(二)专项预算管理。

我局专项预算2项,即:调研考察非公企业经费、脱贫攻坚帮扶工作专项经费。专项预算通过挂项目辅助进行核算,加强执行管理提高资金使用效率,严格按照批复的预算,用款计划的要求以及工作进度申请按程序支付资金,有效推进了区工商业联合会各项工作的顺利开展。无违规记录等情况。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。预算合理,资金管理较好,资金使用总体规范,整体工作发展态势良好。

(二)存在问题。财务人员预算绩效意识和财经素养有待进一步增强,财务核算管理水平和监督水平有待进一步提升。

(三)改进建议。继续按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理模式,进一步增强财务人员预算绩效意识和财经素养,提升财务核算管理水平和监督水平,强力推进预算绩效管理工作。

附件2

2019年调研考察非公企业经费

支出绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况

1.本单位在该项目管理中的职能:对非公企业、合作社考察调研,收集问题,搭建平台,营造良好营商环境。

2.项目立项、资金申报的依据:调研考察非公企业经费系金口河区工商联履行职责所必须的经费,为考察调研非公企业、合作社,收集问题提供了经费保障。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支付方式情况:按照《乐山市金口河区工商业联合会财务管理内控办法》,规范管理该资金。

4.资金分配的原则及考虑因素:紧贴工商联合会工作,服务非公企业。

(二)项目绩效目标

1.项目主要内容

通过调研、问题收集,保障了金口河工商联“桥梁”“纽带”和参谋助手作用的有效发挥,协调了政府和企业之间的关系,全力为非公有制经济提供了优质服务。

2.项目应实现的具体绩效目标:

考察调研非公企业覆盖率达100%,搭建平台协助融资,搭建平台协调企业,考察调研文章1篇,做好全国“五好”县级工商联创建工作,积极服务全区民营经济健康发展,满意度达100%。

3.申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法

成立自评小组,安排专人,在确定的自评时间内,采用询问、翻阅凭证、查看资料、实地查看等方式,从收入、使用、支付和成效等环节入手开展全面自评,查找评价分析存在的问题,形成评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况

调研考察非公企业经费系金口河区工商联履行职责所必须的经费,纳入财政预算。该资金下达到本级财政,接到本级财政通知,我单位按照财政要求程序申报,本级财政及时下达至我单位,我单位按实际需要和进度向财政申请相应资金并及时支付。

(二)资金计划、到位及使用情况

2019年调研考察非公企业经费于2019年10月全额到位5万元,截2019年12月已全额使用。

(三)项目财务管理情况

按照《乐山市金口河区工商业联合会财务管理内控办法》,通过挂项目辅助进行核算,严格执行财务管理制度,按照规范的支付程序支付结算。

三、项目实施及管理情况

紧贴森林公安实战,按照《乐山市金口河区工商业联合会财务管理内控办法》,严格执行财务管理制度,全力为非公有制经济提供优质服务。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况

考察调研非公企业覆盖率达100%,搭建平台协助融资14000万元,搭建平台协调企业166.2万元,考察调研文章1篇,被评为2018-2019年度全国“五好”县级工商联,营造了良好的营商环境,有效推动了全区民营经济的健康发展,满意度达100%。

(二)项目效益情况

营造了良好的营商环境,有效推动了全区民营经济的健康发展。

、评价结论及建议

(一)评价结论

经自查,调研考察非公企业经费预算合理,资金管理较好,资金使用总体规范,整体工作发展态势良好,达到预期目标。

(二)存在问题

经费不足。

)相关建议

积极沟通协调,争取相关支持。

2019年脱贫攻坚帮扶工作经费项目

支出绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况

1.本单位在该项目管理中的职能:做好脱贫攻坚工作。

2.项目立项、资金申报的依据:脱贫攻坚等扶贫经费项目保障脱贫工作的顺利开展。按照区委区政府通知,要求全区各单位扎实开展脱贫攻坚工作,高质量通过脱贫验收。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支付方式情况:按照《乐山市金口河区工商业联合会财务管理内控办法》,规范管理该资金。

4.资金分配的原则及考虑因素:按照相关政策规定,结合具体申请事项开展确定。

(二)项目绩效目标

1.项目主要内容

紧紧围绕脱贫攻坚工作,做好脱贫攻坚工作

2.项目应实现的具体绩效目标:

脱贫攻坚等扶贫经费项目保障全区扶贫工作高质量脱贫。本单位脱贫8户,脱贫率达100%。

3.申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法

成立自评小组,安排专人,在确定的自评时间内,采用询问、翻阅凭证、查看资料、实地查看等方式,从收入、使用、支付和成效等环节入手开展全面自评,查找评价分析存在的问题,形成评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况

脱贫攻坚帮扶工作经费纳入财政预算,我单位按照申请事项和具体工作开展确定,根据使用进度向财政申请相应资金及时支付。

(二)资金计划、到位及使用情况

脱贫攻坚等扶贫经费于10月全额到位6.22万元,截2019年12月已全额使用。

(三)项目财务管理情况

按照《乐山市金口河区工商业联合会财务管理内控办法》,通过挂项目辅助进行核算,严格执行财务管理制度,按照规范的支付程序支付结算。

三、项目实施及管理情况

根据政府批复的使用范围,按照《乐山市金口河区工商业联合会财务管理内控办法》,严格执行财务管理制度,根据实际进度使用支付。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况

有效保障了脱贫工作的有序开展,确保了全区高质量脱贫帮扶工作。

(二)项目效益情况

本单位脱贫8户,帮扶覆盖时间为2019全年,帮扶对象全部脱贫,脱贫率达100%,帮扶对象满意度达100%。

、评价结论及建议

(一)评价结论

经自查,脱贫攻坚等扶贫经费预算合理,资金管理较好,资金使用总体规范,整体工作发展态势良好,达到预期目标。

(二)存在问题

帮扶工作方法简单,点子少。

(三)相关建议

开动脑筋,多方学习,细化措施,积极投入到扶贫工作中。

五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

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