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金口河区人民政府

四川省乐山市金口河区教育系统2017年部门决算编制说明

发布日期:2018-10-08   信息来源:区教育局  【字号:

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

    1.贯彻执行党和国家关于教育和科技工作的方针、政策及法律、法规,研究制定全区教育事业发展及科学技术发展的规划,并组织实施。

2.综合管理全区基础教育(含幼儿教育)、职业技术教育、成人教育、科技发展等工作;审批和管理民办教育机构;实施教育督导与评估;实施基础教育普及和扫除青壮年文盲工作。

3.统筹规划教育体制和办学体制的改革,建立适应社会发展的教育科技体制及运行机制;指导协调乡镇和部门有关教育科技工作。

4.主管全区教师工作,会同有关部门管理教育系统人事、劳资、编制和专业技术评聘;指导学校内部管理体制改革;统筹规划并指导学校教师队伍和学校干部队伍建设;负责中小学教师调配和教师资格认定;按照干部管理权限和程序,考核、任免局直属单位负责人和中小学校(幼儿园)领导干部。

5.指导中小学教职工的思想政治工作和学校德育工作;会同有关部门指导学校的工会、共青团及妇女工作;管理全区教育系统学会、协会、基金会等社团组织;协同有关部门做好中小学校的体育、卫生、环保、民族宗教、国防教育和法制教育等工作;督促指导全区教育系统安全稳定工作。

6.制定全区各级各类学校招生计划,并组织实施;统筹全区各级各类学校的学历考试工作;组织各类升学招生考试工作。

7.管理全区教育科技经费及上级拨付的教育科技专款;负责全区教育系统的财务监督、审计,协同有关部门做好纪检监察工作。

8.统筹管理全区教育和科技信息、统计资料及信息系统的开发和建设工作,负责科技统计、科技培训、科技档案、科技保密及管理工作。

9.研究提出科技工作优先发展的领域和重大研究课题;制定和实施全区科技发展的中长期规划,并组织实施。

10. 管理全区科学技术成果的登记、评审及组织鉴定工作,负责科学技术进步奖的评审和推荐;会同有关部门推广应用工业和农业科技成果。

11. 负责管理科技应用研发经费、科学事业费等专项经费;会同有关部门管理科技开发贷款;负责高新技术项目的开发、引进和管理;组织实施科技项目库和科技人才库的建设和管理。

12.主管区内技术市场交易及专利工作,处理技术交易纠纷,拓宽技术市场;协调和指导科技开发服务机构的业务工作。 

13.主管全区科学技术创新工作;负责民营科技企业的引导、扶持、发展及相关管理工作;指导和帮助企业开展业务技术创新活动;推动农业科技创新体系的建立和发展;管理乡镇的科技业务。

14.负责农业先进适用技术的集中示范和推广工作,组织实施农业先进适用技术示范,发展和管理科技示范点、示范户。 

15.开展科技服务、学术交流、科普宣传、青少年科技活动等科技普及工作,促进科技合作与交流。

16. 承办区人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

    (二)2017年重点工作完成情况。

 1.全面深化教育综合改革,办人民满意教育

 (1).优化教育布局,撤并教学点2个;将全区初中一年级整合到延风中学。

 (2).积极为2018年高考改革做准备。选派5名同志到浙江、上海学习高考改革先进经验,在延风中学提升改造工程中按照新高考改革的要求对校舍、功能室进行了设计。

 (3).修改完善高中初中教学质量评估方案,学校管理评估方案。积极开展彝族双语教学,选派双语骨干教师参加省、市培训,为少数民族学生参加新高考做准备。

(4).积极开展教育科研工作,目前有在研市级课题1个,2017年申报立项市级课题5个,区级微型课题3个。

(5).建立完善激励机制,印发了《教育系统专业技术职务岗位竞聘办法》,竞聘补充46名教师到上一级专业技术岗位;与人社局联合制定了《金口河区教师专业技术地方岗位管理办法》,制定了《金口河区校长教师交流轮岗实施办法》,《金口河区乡村教师支持计划实施细则(2015-2020年)》,兑现了教师相关待遇。

2.各类教育协调发展,教学质量稳步上升

(1).认真实施学前教育第三期行动计划,提高适龄幼儿入园率。全区有公办幼儿园1所,民办幼儿园2所,一村一幼24所,在园幼儿1472名,学前三年毛入园率达115%,认定普惠性民办幼儿园2所。

(2).完成高一招生150名,中职招生122名。

(3).2017年高考成绩喜人。延风中学在入口仅有一专1人的情况下,实现了一本1人,本科24人(其中艺体11人)的出口成绩。

3.加大投入,积极推进义务教育均衡发展

(1).18个教育基建项目推进顺利。完成投资1473万元,维修改造校舍、运动场共计26000多平方米。

(2).投入资金289万元采购实验仪器、设备设施;投入资金19.8万元,完成了全区10所学校宽带提速改造,改造班班通教室100间,实现全区学校宽带网络全覆盖。

(3).邀请省市专家对教育系统业务部门和学校进行了专项培训,组织相关人员深入兄弟区县进行了参观学习,召开了全区推进工作会,政府与职能部门、教科局与学校均签订了目标责任书。积极落实督学督政工作,聘请区级督学6人,对全区控辍保学、全面薄改等工作进行了专项督导。

4.实施教育提升工程,促进学校内涵发展

(1).积极开展校园文化建设,实施“一校一品”。永和小学“和”文化、鲤鱼浩小学“鲤鱼跃龙门”等特色初显。开展了校园阅读系列活动,对11个先进集体、98名先进个人进行了表彰。德育工作经验“德有所依、德有所系、德有所怀”在全市进行交流,永胜小学被评为全市最美乡村学校。

(2).多渠道加强教师培训,提升教师专业水平。选派校长、班主任、任课教师参加国家、省、市、区各级各类培训已达1200余人次。有近百名教师在省、市获得先进个人、赛课、指导教师等表扬。

(3).艺体教育工作成效明显。全年100多人次获省、市各类竞赛奖励。和平小学被教育部授予“足球特色学校”称号;永和小学等2所学校荣获四川省“文明校园”称号;初级中学在第四届竞技叠杯国际锦标赛四川赛区获中学组团体第一名。

(4).大力推进教育信息化建设工作。投入资金289万元采购设备设施;投入资金19.8万元,完成了全区10所学校宽带提速改造,改造班班通教室100间,实现全区学校宽带网络全覆盖;积极开展“一师一优课、一课一名师”活动,录制优课22节,1节课获得省级三等奖。

(5).强化安全工作“一岗双责”,层层签订了安全目标责任书,指导学校修订完善各类安全应急预案153个,开展“防溺水”安全知识普及主题教育活动13场,办宣传栏13期,主题班会130节,向家长发放“防溺水”告知书5230份,学校设置警示标牌11个。完成学校安全管理人员和伙食团从业人员培训99人,向家长发放安全告知书5000多份。

(6).以我区创建省级卫生城市为契机,巩固深化城乡环境综合治理工作,制作创卫展板12个,宣传橱窗3个,宣传标语12幅,组织师生及机关干部职工参与环境卫生整治行动6000余人次。

5.依法行政全面推进,依法治教

认真贯彻落实教育部《依法治教实施纲要(2016-2020年)》和《四川省教育系统深入推进依法治教行动计划(2015-2020年)》,结合实际制定了“七五普法”工作规划,落实《青少年法治教育大纲》及四川省实施意见,聘请法治副校长11名,深入开展依法治校示范校创建工作,目前全区有省级依法治校示范校1所,市级3所。组织全区3300多名中小学生参加了网络法律知识竞赛,及时对教育系统行政权力进行梳理公示,目前保留教育科技行政权力26项。

6.加强师德师风建设,营造良好的教育发展环境

(1). 加强师德师风建设。认真贯彻执行《中小学教师职业道德规范》,开展为期一年的“师德师风大讨论,纪律作风大整顿”活动,成立了教学常规督查组和作风巡查组,对教职工作风实行全方位监控,建立了干部职工廉洁风险迹象精细化管理评分制度,及时查处失德失范教师。敦促1名教师提交辞职申请,对3名违规违纪干部职工进行了处理,并实施诫勉谈话,对4名长期病假的教师执行了病假工资,严肃查处了群众举报的收费补课行为1起。

(2).强化教育宣传,提升教育形象。围绕教育中心工作和重点工作,总结成效和经验,充分利用各级媒体开展宣传报道,全年在乐山教育网投稿495篇,用稿495篇,在四川省教育发表文章1篇,《乐山教育》13篇。结合全区校园阅读提升工程,开展读书读报活动,超额完成教育报刊征订任务。加强教育门户网站、微博、微信建设,充分运用网站和新媒体等平台,做好本地网络宣传,引导社会舆论。

(3).加强信访工作。认真落实信访工作制度,完善信访办理程序,依法处理信访案件,健全信访工作综合协调、矛盾纠纷排查化解、督查督办、目标管理考评、群众诉求表达、教育疏导、责任追究机制,确保教育信访形势持续好转。全年未引发恶性事件、重大群体性事件或较坏影响事件和进京或到省非正常上访或集访的情况。全年办理各类来信来访、网络、热线投诉等共计6件,办结率100%,满意率100%。

7.全力推进脱贫攻坚,成效明显

(1).积极加强教育资助政策宣传。通过宣传栏、校园公示栏、广播站、家长告知书等方式,进一步对教育资助、惠民政策申报流程进行宣传,发放宣传资料5000余份。

(2).十五年免费教育“全覆盖”。减免幼儿园保教费、免除义务教育杂费、教科书费、作业本费、实施义务教育学生营养计划补助、义务教育寄宿贫困生生活费补助、免除普通高中学费、教科书费等各类资金919.82 万元。积极开展学前双语教育,为41个行政村选聘辅导员82人,全年投入资金326.2万元。

(3).设立了教育救助基金500万元,建立了从学前幼儿到大学教育贫困生资助体系,制定了《金口河区教育扶贫救助基金管理暂行办法》,解决了学前至大学阶段582名建档立卡贫困户学生在享受教育普惠政策后自付的相关费用,金额约为73.68万元,实现了建档立卡贫困家庭学生上学“零缴费”,确保全区学生零辍学。

(4).对口帮扶成效明显。选派28名教师分别到浦江、乐山研修学习,分别与浦江县、沙湾区11所学校帮扶结对,选派150名学生分别参加了“元绪”、“浦.金”、“金.沙”等夏令营活动。

(5).积极开展驻村帮扶,发展产业带动致富。对全区1400余名村民进行适宜种植作物土壤地图培训,在同心村建立了土壤地图推广应用示范基地,建成育苗大棚800平方米,实施产业帮扶,贫困户人均增收2000元以上, 区教科局2017年3月评为乐山市脱贫攻坚先进集体。

(6). 科技扶贫在线平台建设成效显著。积极对上争取项目资金,建立了村级科技服务平台四个,通过远程专家会诊,解决群众生产过程中遇到的技术难题,科技服务平台建设经验在全市进行交流。

(7).科技项目建设成效显著。 组织申报省级科技项目5项,立项2项,争取到科技服务体系建设资金30万元,科技产业扶贫资金40万元。组织申报市级科技项目10项,目前立项10项,争取到市级科技产业扶贫资金20万元。完成专利申请24件,技术合同成交额达220万元。高新技术产值达0.76亿元。组织送科技下乡、科技培训、土壤地图培训农村实用技术培训等46次,培训人数近三千人。

 二、部门概况

金口河区教科局及下属二级预算单位共16个,其中教科局行政机关1个,下属事业单位15个。财政预算供养人员512人,遗属20人,代民师10人,编外用工125人,学生4871人(其中幼儿1474人,小学生2466人,初中生931人)。

三、收支决算总体情况说明

2017年教育系统本年收入合计9439.18万元,其中:一般公共预算财政拨款收入9193.38万元,占97.39%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0.00%;事业收入10.87万元,占0.12%;经营收入0万元,占0.00%;附属单位上缴收入0万元,占0.00%;其他收入234.93万元,占2.49%。

2017年教育系统本年支出合计9157.18万元,其中:基本支出5687.56万元,占62.11%;项目支出3469.62万元,占37.89%;上缴上级支出0万元,占0.00%;经营支出0万元,占0.00%;对附属单位补助支出0万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计10554.25万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加229.56万元,增长2.22%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出8915.97万元,占本年支出合计的97.37%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加209.15万元,增长2.40%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出8915.97万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0.00%;教育支出7074.95万元,占79.35%;科学技术支出114.73万元,占1.29%;社会保障和就业支出860.40万元,占9.65%;医疗卫生支出212.59万元,占2.38%;住房保障支出628.28万元,占7.05%;农林水支出25万元,占0.28%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共服务201(类)01(款)01(项): 支出决算为0万元,完成预算0%,决算数与预算数持平。

2.教育205(类)01(款)01(项)教育管理事务行政运行,支出决算为124.01万元,完成预算68.26%,决算数小于预算数的主要原因是教科局机关一人退休,人员经费和公用经费减少; 教育205(类)02(款)01(项)学前教育支出决算数691.83万元, 完成预算207.36%,决算数大于预算数的主要原因是学前教育双语辅导员等项目资金为上级专款,未纳入预算; 教育205(类)02(款)02(项)小学教育支出决算数2477.54万元, 完成预算98.48%,决算数小于预算数的主要原因是小学有6人退休; 教育205(类)02(款)03(项)初中教育支出决算数1839.18万元, 完成预算113.79%,决算数大于预算数的主要原因是区中学运动场改造等项目资金是上级资金,未纳入预算; 教育205(类)02(款)04(项)高中教育支出决算数150.32万元, 决算数大于预算数的主要原因是高中助学金等项目资金是上级资金,未纳入预算; 教育205(类)02(款)05(项)高等教育支出决算数43.37万元, 决算数大于预算数的主要原因是大学基层就业学费奖补等项目资金是上级资金,未纳入预算;教育205(类)02(款)99(项)其他普通教育支出决算数840.44万元, 完成预算386.30%,决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整.金河小学综合楼拆除重建工程.营养改善计划资金.共安中学设备购置等项目资金是省市级资金,未纳入预算; 教育205(类)03(款)02(项)中专教育支出决算数1.52万元, 教育205(类)03(款)04(项)职业高中教育支出决算数0.30万元, 教育205(类)07(款)01(项)特殊学校教育支出决算数15万元, 决算数大于预算数的主要原因是项目资金是上级资金,未纳入预算; 教育205(类)08(款)01(项)教师进修支出决算数141.21万元, 决算数与预算数持平;205(类)09(款)01(项)农村中小学校舍建设支出决算数6.72万元, 决算数大于预算数的主要原因是项目资金是上级资金,未纳入预算; 205(类)09(款)02(项)农村中小学教学设施支出决算数3万元, 决算数大于预算数的主要原因是项目资金是上级资金,未纳入预算; 205(类)09(款)99(项)其他教育费附加安排的支出,支出决算数596.93万元, 决算数大于预算数的主要原因是教育扶贫救助基金项目增加。

    3.科学技术206(类)01(款)99(项)其他科学技术管理事务支出支出决算为20万元,,决算数大于预算数的主要原因是项目资金是上级资金,未纳入预算;科学技术206(类)04(款)02(项)应用技术研究与开发支出决算为15万元,完成预算125%,决算数大于预算数的主要原因是有3万元市级科技资金未纳入预算; 科学技术206(类)04(款)04(项)科技成果转化与扩散支出决算为4万元,完成预算100%,决算数与预算数持平; 科学技术206(类)04(款)99(项)其他科学技术研究与开发支出支出决算为40万元,决算数大于预算数的主要原因是项目资金是上级资金,未纳入预算; 科学技术206(类)07(款)02(项)科普活动支出决算为1万元,完成预算33.33%,决算数小于预算数的主要原因是一个科普活动没开展; 科学技术206(类)99(款)99(项)其他科学技术支出支出决算为34.73万元,决算数大于预算数的主要原因是项目资金是上级资金,未纳入预算。

    4.社会保障和就业208(类)05(款)05(项):机关事业单位养老保险缴费支出,支出决算为720.29万元,完成预算90.53%,决算数小于预算数的主要原因是预算养老保险是当年所有收入,系数较大,实际支出以平台上数据为准,而且本年有10人退休; 社会保障和就业208(类)05(款)99(项):其他事业单位离退休支出, 支出决算为62.37万元,完成预算107.86%,决算数大于预算数的主要原因是离退休人员增加; 社会保障和就业208(类)08(款)01(项):死亡抚恤,支出决算为36.24万元,完成预算100%,决算数与预算数持平; 社会保障和就业208(类)27(款)01(项):财政对失业保险基金的补助,支出决算为20.75万元,完成预算100%,决算数与预算数持平; 社会保障和就业208(类)27(款)02(项):财政对工伤保险基金的补助,支出决算为20.75万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

5.医疗卫生与计划生育210(类)11(款)01(项):行政单位医疗,支出决算为8.28万元,完成预算139.86%,决算数大于预算数的主要原因是局机关事业人员医疗保险也从2101101功能科目走; 医疗卫生与计划生育210(类)11(款)02(项):事业单位医疗,支出决算为204.32万元,完成预算86.35%,决算数大于预算数的主要原因是局机关事业人员医疗保险从2101101功能科目走,各中小学.幼儿园今年退休10人。

6. 农林水支出213(类)05(款)99(项):其他扶贫支出,支出决算为25万元,决算数大于预算数的主要原因是项目资金是上级资金,未纳入预算。

6. 住房保障支出221(类)02(款)01(项):住房公公积金,支出决算为628.28万元,决算数与预算数持平。

7. 其他支出229(类)60(款)04(项):用于教育事业的彩票公益金支出,支出决算为42.64万元,决算数大于预算数的主要原因是项目资金是上级资金,未纳入预算。

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5687.56万元,其中:人员经费5640.63万元,主要包括:基本工资2032.32万元、津贴补597.68万元、奖金4.13万元、伙食补助费1.57万元、绩效工资1334.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费708.47万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费254.10万元、其他工资福利支出8.90万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金1.9万元、生活补助58.22万元、医疗费0万元、奖励金1.16万元、住房公积金628.28万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出8.53万元等。
  公用经费46.93万元,主要包括:办公费5.00万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.05万元、水费0.01万元、电费0.20万元、邮电费2.71万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费9.29万元、因公出国(境)费用0.00万元、维修(护)费0.65万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费4.95万元、公务接待费2.30万元、劳务费0.77万元、委托业务费0.00万元、工会经费4.87万元、福利费0.89万元、公务用车运行维护费4.00万元、其他交通费10.53万元、税金及附加费用0.00万元、其他商品和服务支出0.72万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元、信息网络及软件购置更新0.00万元、其他资本性支出0.00万元等。

七 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.33万元,完成预算77.04%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,减少公务接待标准和用餐次数, 同城接待等都在伙食团吃工作餐,减少公务用车量

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算4.00万元,占42.87%;公务接待费支出决算5.33万元,占57.13%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

因公出国(境)支出决算与2016年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4万元。主要用于高考、中考活动、脱贫攻坚工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.62万元,下降13.42%。主要原因是减少公务用车量

3.公务接待费支出5.33万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待60批次,676人次(不包括陪同人员),共计支出5.33万元,具体内容包括:市科技局调研金口河科技局,上海政法大学领导洽谈支教事宜,峨边教科体局参观科技扶贫在线工作,沐川教科局考察我区寄宿制学校管理工作,沙湾区交叉检查金口河食品安全,市教育局巡视金口河中高考工作,深圳教学视频公司回访捐赠设备使用情况,科技局调研等。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少4.36万元,下降44.99%。主要原因是厉行节约,减少公务接待标准和用餐次数, 同城接待等都在伙食团吃工作餐

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,教科局机关运行经费支出29.17万元,与上年相比增加6.8万元,增长30.40%,主要原因是增加公务交通补贴。

    (二)政府采购支出情况

2017年度,教育系统政府采购支出总额6.48万元,其中:政府采购货物支出6.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购办公空调、打印机、扫描仪、高考身份验证器等。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

   (三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,教育系统共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

   (四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标138个,涉及财政资金8741.19万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分92分,存在的问题:个别项目推进不及时,造成资金结转结余数额较大。

建议:一是进一步加强项目资金管理,加强项目预算的计划性、科学性,确保专项资金使用公开、公平、公正;二是加强财政资金绩效管理,实现财政资金使用安全、高效、透明。高效圆满完成区委、区政府下达的各项目标任务。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

1

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

1

绩效目标动态监控(3分)

1

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

1

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

1

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

2

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20







可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4

人才培养(5分)

4

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

    本部门对下属15个单位开展了整体支出绩效评价,得分为93分,存在的问题:一是个别项目推进不及时,造成资金结转结余数额较大,二是项目完成时效性不够;下一步改进措施:进一步加强项目资金管理,加强项目预算的计划性、科学性,确保专项资金使用公开、公平、公正;二是加强财政资金绩效管理,实现财政资金使用安全、高效、透明。本部门对义务教育生均公用经费项目开展了绩效评价,得分为95分,存在的问题:学生人数减少,特别是农村学校人数急剧下降,公用经费严重不足,学校运转困难;下一步改进措施:建议增加区级生均公用经费,以保障义务教育学校教育教学工作正常开展,促进我区义务教育均衡发展。

 2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称


一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
  项目决策

(10分)
  科学决策

必要性
  (政策依据)

5

5

可行性
  (政策完善)

5

5

(10)
  绩效目标   

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)
  项目管理

(7分)
  资金管理

资金分配

3

2

资金使用

4

4

(3分)
  项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
  项目绩效 

(20)
  项目完成

完成数量

5

4

完成质量

5

5

完成时效

5

4

完成成本

5

5

(50分)
  项目效益

经济效益(可选项)

40

5

社会效益(可选项)

5

生态效益(可选项)

5

可持续效益(可选项)

8

公平效率(可选项)

8

使用效率(可选项)

5

服务对象满意度   

10

10

总分

93

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如幼儿园保教费收入等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是市教育局拨入经费等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务201(类)33(款)02(项):指一般行政管理事务。

10.教育205(类)01(款)01(项):指教育支出行政运行;2050201指学前教育;2050202指小学教育;2050203指初中教育;2050204指高中教育;2050205指高等教育;2050299指其他普通教育支出;2050302指中专教育;2050701指特殊学校教育;2050801指教师进修;2050901指农村中小学校舍建设;2050999指其他教育附加安排的支出;2059999指其他教育支出。

11.科学技术206(类)04(款)02(项):指应用技术研究与开发;2060404指科技成果转化与开发;2069999指其他科学技术支出。

12.社会保障和就业208(类)03(款)02(项):指财政对失业保险基金的补助支出;2080304指财政对工伤保险基金的补助支出;2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出;2080506指机关事业单位职业年金缴费;2080599指其他行政事业单位离退休支出;2080801指死亡抚恤;2089901指其他社会保障和就业支出。

13.医疗卫生与计划生育支出210(类)11(款)01(项):指行政单位医疗;2101102指事业单位医疗。

14.农林水支出213(类)07(款)05(项):指对村民委员会和村党支部的补助;

15.住房保障支出221(类)02(款)01(项):指住房公积金。

16.其他支出229(类)60(款)04(项):指用于教育事业的彩票公益金支出。

17.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

金口河区教育系统决算公开表1.xls


 

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